för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
I Fakturainkorgen (AP50604S) kan det ibland vara svårt att veta varför en inkommande faktura går till leverantör A istället för leverantör B.
Vi kommer här att titta på några scenarier.
1.
I vårt exempel har vi en faktura med organisationsnummer 123456789 och bankkontonummer 47601490404.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.
Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, leverantör B har bankkontonummer 12345645445.
Leverantör A blir då vald.
2.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.
Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, samma har leverantör B.
Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad.
3.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B.
Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, samma har leverantör B.
Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad.
4.
Leverantör A har organisationsnummer 123456789, leverantör B har organisationsnummer 987654321. Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, leverantör B har 47601490404.
Leverantör A blir vald.
Om en faktura ger träff på flera leverantörer kontrolleras den först enligt organisationsnumret. Om det är samma så kommer den därefter gå efter bankkontonumret.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.