Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
Lukke eller åpne kunde og leverandørposter
Vis hele artikkelen
05-02-2015 21:57
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2492 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan en kan tildele / endre en rolle i Dokumentsenter.
Vis hele artikkelen
02-09-2014 19:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2074 Visninger
Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"
Vis hele artikkelen
30-08-2014 24:11
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1594 Visninger
Her viser vi Installasjon av Dokumentsenter på "arbeidsstasjoner"
Vis hele artikkelen
30-08-2014 01:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2064 Visninger
Logg inn som systembruker, gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger:     Gå deretter videre inn på fanen OCR - innbetaling     Hoved-klient er den klient som er registrert som datamottaker hos NETS. (Gjelder kun for klient-system). Datamottaker er ID for det firma som mottar data fra NETS.   Avtale-Nr må registreres på alle klienter som benytter NETS.   Dataområde hvor filer fra NETS blir lagret før behandling i VISMA i Contracting . (Kan ikke være det samme som VC's dataområde.)   Programkall for å hente filer NETS. Benyttes sjelden i dag siden filene som oftest hentes via nettbank.   Returkommando for behandling av mottatt(e) fil(er). Dette gjøres med en s.k. batch-rutine og standard navn på den er "FraOCR.bat". NB! Filen som behandles i VC har som regel navnet TBOC0001.DAT og være plassert i dataområdet som er registrert.   Fast bilagsart. Oppdatering av innbetalinger fra NETS benytter bilagsart for Remittering/OCR under faste bilagsarter. NB! Husk å henvise arten til egen nummerserie, da bilagsnummer for postering av innbetalinger hentes herfra.   KID må ha Modulus 10 med 12 siffer inkl. kontrollsiffer. Kundeenhetsid`n for Contracting i Nets for OCR-avtaler er 00111355. Dette vil også gjelde OCR-filen. Vi benytter ikke Automatisk nedlasting.       Er det ønskelig med bistand til oppsett av OCR inkludert filstier i bank etc, så kan en bestille konsulentbistand for dette. Det kan gjøres ved å sende en mail til contractingkonsulent@visma.com          
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:26 (Sist oppdatert 27-03-2020)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1491 Visninger
I dette brukertipset viser vi eksempel på hvordan dette kan settes opp. Logg inn som systembruker i Contracting Gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger - fane Avgiftskonti Her har det kommet en ny kolonne som heter Diverse mva fritt konti.   Dette feltet må være utfylt om firmaet selger varer / tjenester som er fritatt for Mva, til kunder i utlandet  Denne kontoen skal ha følgende 'oppsett' i Hovedboken / kontoplanen: Programmet tester på om dette er en utenlandskunde   Er det utenlandskunde skal det føres på post 8. Er det innenlandskunde skal det føres på post 6. For varer som skal føres mot denne kontoen må man i tillegg opprette et eget varenummer som er mva fri som vist nedenfor.    
Vis hele artikkelen
19-10-2020 14:22 (Sist oppdatert 11-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 975 Visninger
SAF-T Regnskap er et standardformat for utveksling av regnskapsdata og må fra 2020 benyttes til rapportering om Skatteetaten ber om det. Den er begrenset til kontospesifikasjoner for hovedbok og reskontro (kunder og leverandører), samt hovedboks transaksjoner. Før den kan brukes må firmaets hovedboks konti og avgiftskoder kobles til SAF-T sine konti og koder.   Kobling hovedbok  Ny knapp [SAF-T] i Regnskap - Hovedbok - Vedlikehold – Kontoplan. Den åpner et vindu hvor man kan koble hver hovedbokskonto med tilsvarende konto i SAF-T kontoplan. ( En kan søke med 'fritekst' etter konto i SAF-T med to søkebegrep skilt av vertikal strek | ) Kobling avgiftskoder  Skjermbildet for avgiftskoder ( System - Firmaopplysninger - Avgiftskoder ) er utvidet med kolonne hvor en må koble for egne avgiftskoder til SAF-T sine standard avgiftskoder SAF-T eksport Danning og sending av SAF-T rapport til Altinn ligger under menyen System > Eksport, og menyen Regnskap > Hovedbok > Lister/Rapporter.   Ved å klikke på linken Oppsett SAF-T, står det litt mer utfyllende i dette:)      
Vis hele artikkelen
26-03-2020 08:36 (Sist oppdatert 10-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2445 Visninger
Les denne artikkelen om lønns- og trekkoppgaver før du ringer Visma Contracting support i januar.
Vis hele artikkelen
06-01-2014 21:53
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2211 Visninger
Les denne artikkelen om klargjøring for nytt regnskapsår før du ringer Visma Contracting support i januar.
Vis hele artikkelen
06-01-2014 22:01
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 2444 Visninger
Les denne artikkelen om årsavslutning lønn før du ringer Visma Contracting support i januar.
Vis hele artikkelen
06-01-2014 21:37
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1761 Visninger
Dette er en kjent melding dere kan få når dere skal forsøke å laste ned autofakt fra grossist via FTP. Dette kan også forekomme når dere skal hente ned rabattfil og prisfil fra grossist. Gjør som følger...
Vis hele artikkelen
14-10-2013 22:54
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1483 Visninger
Årsavslutning varelager. Denne rutinen kjøres når man er ferdig med faktureringen på det gamle året. Systemet overfører omsetningstall Forbrukt i år til i fjor. Dersom du har lagerstyring må denne rutinen kjøres...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 23:06 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1308 Visninger
Reskontro/Regnskap kan ha to åpne regnskapsår, dvs teoretisk bokføring på inntil 24 mnd. Dersom du kun benytter Fakturering med Reskontro, må du også gjennomgå prosedyren for årsavslutning...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 23:05
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1200 Visninger
Oppdatering av feriepengeliste: Pass på at alle lønnskjøringer for året er oppdatert. Gå inn på Lønn – periodiske lister – feriepengeliste...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 23:05
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1910 Visninger
Ved endring av nummerserie for ordre, kunde og leverandør. Logg deg på som systembruker i Contracting. Gå på system – vedlikehold – systemkoder...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 23:04 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1039 Visninger
Gå på Regnskap – Kunder – Purring / Rentenota / Purrenota (evnt. Rentenota eller Purre/rentenota)...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:55
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1258 Visninger
For å reprinte en posteringsliste gå til regnskap – bilag – registrering.
Vis hele artikkelen
11-10-2013 21:00 (Sist oppdatert 16-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1259 Visninger
Når man har sendt over en remitteringsfil til banken kan det skje at den blir avvist i banken om det f.eks mangler kidnummer. Du vil da få en avvisningretur fil fra banken og du må gjøre de endringene som skal til for så sende over filen på nytt...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:54
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1923 Visninger
Ved overføring til eksternt regnskap og dersom man ikke har fått overført en fakturafil til regnskapsfører.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:53
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1114 Visninger
Saldi fra hovedbok, samt kunder og leverandører registereres inn på perioden før oppstart.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:53
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1889 Visninger