For alle de som overfører bunter direkte fra PaperLess til Visma DI så er det veldig greit å vite at man fra PaperLess kan opprette nye kunder og leverandører.
Dette letter mye den jobben man gjorde før med først å opprette den i Visma DI, for deretter å gå til PaperLess å kjøre Fil > Oppdatere Faste opplysninger
Fremgangsmåte/Forutsetninger
På klienten i PaperLess, så må man sette på hvilken nummerserie man skal benytte:

Med nummerserie så menes fra DI Regnskap - kontointervall:

Så dersom da tolken i PaperLess ikke finner leverandøren, på grunn av at det er en ny leverandør så oppretter man dette ved menyvalg Fakturatolk > Opprette ny kunde-/Leverandørkontokode:
Ved å stå i for eksempel Kontonavn, markeres man med musen rundt teksten man ønsker å aktivere for gjeldende felt (Slik hjelpeteksten foreslår)
