avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nina Sørum
CONTRIBUTOR *

utenlandsk leverandørfakturaer i 2017

av Nina Sørum

Hei !

Vi mottar nå fakturaer fra Danmark som er med 25 % mva, dette gjelder ikke import, hvordan blir det riktig å bokføre dem i.h.h.t ny skattemelding ?

Dette gjelder serviceavtaler og leie av materiell .

 

1 SVAR 1

av Stian Alexander Lie

Hei

 

jeg vil som hovedregel anbefale deg å sjekke med revisor eller en regnskapsfører hvordan fakturaen skal posteres. Men her avhenger det av endel ting. Danmark har også 25% MVA slik at det kan være dansk MVA du er blitt fakturert for. Hvis dette er å betrakte som en fjernleverbar tjeneste så skal det føres med mva kode 60 eller 62 avhengig av om du har fradrag eller ikke (debet kostnadskonto, kredit leverandør) Det normale er derimot at fjernleverbare tjenester er eks mva om jeg ikke tar helt feil (når det blir fakturert til deg)

 

om det er leie av materiell og serviceavtaler kjøpt og "konsumert" i danamrk direkte så er det jo ikke 60/62. men sjekk med revisor hvordan denne spesifikke kostnaden skla klassifiseres så er du sikker på at du får det korrekt. 

 

Stian