Mine områder
Hjelp
Neimante Leonaviciene
CONTRIBUTOR ***

Arbeidsgivers dekkning av bompenger faktura til ansatt

av Neimante Leonaviciene

Ansatt leverer  bompenger faktura månedlig til arbeidsgiver. Ansatten bruker sin privat bil til tjenestereiser/yrkesreiser. Arbeidsgiver betaler hans faktura av bompenger. Skal dette bokføres slik:

D 7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

K Leverandør  ???

 

 

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis den ansatte leverer sin egen bomregning til arbeidsgiver som betaler denne, så går jeg ut fra at de ansatte har skrevet kjørebok for kjøringen i jobb.

 

Da kan bedriften dekke de bompengene som gjelder yrkeskjøring skattefritt.

 

Alle andre bompenger blir skattepliktig.

 

Så den delen av bomregningen som er spesifisert i en kjørebok kan føres på konto 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

 

De bompengene som er privat kjøring, og arbeidsgiver dekker føres på konto 7130 Reisekostnader, oppgavepliktig. 

 

Det beløpet du fører på konto 7130 må legges inn som naturalytelse skattepliktig på lønnsslippen til den ansatte. Og den ansatte må skattes av dette beløpet, og bedriften betaler arbeidsgiver avgift av beløpet.

 

En kjørebok, skal bestå av følgende informasjon.

 

Navn og adresse på den ansatte

Dato for kjøring

Klokkeslett for kjøringen

Fra gate adresse til gate adresse

Antall kilometer

Formål med kjøringen

Hvilken kunde/møte den ansatte har deltatt på.

Underskrift

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Neimante Leonaviciene
CONTRIBUTOR ***

av Neimante Leonaviciene

Takk for svar.

 

De ansatte leverer reiseregninger med informasjon som du ga på svaret ditt.

Jeg bokførte under konto 7013 kostnad transportmideler. Blir dette feil, ikke sant?

Jeg må rette dette opp? Skal jeg reversere de bilagene og bokføre på nytt? Det er bokført en bilag (inngående faktura) i februar og i april. Blir da korrekt i forbindelse med leverte MVA-meldinger?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du kan flytte beløpet, bare bokføre saldo på konto 7013 til 7300

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen