Mine områder
Hjelp
Taty06
CONTRIBUTOR *

Bokføring av betalt restskatt

av Taty06

Hei. Hvordan bokføres betalt restskatt for ENK? Kredit blir konto 1920, og hva blir debet?

Mvh, Taty

11 SVAR 11
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Restskatt bokføres på denne måten

 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Kredit 2510 Betalbar skatt, utlignet

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Taty06
CONTRIBUTOR *

av Taty06

Begge to er kredit kontoer. Hvilken blir debet konto da?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Beklager

 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2510 Betalbar skatt, utlignet

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Taty06
CONTRIBUTOR *

av Taty06

Hvis jeg fører dette mot konto 2510, så får jeg den som kortsiktig gjeld i balansen. Men dette er ikke gjeld siden restskatten ble allerede betalt.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det er riktig.

Men så kommer det an på om du har avsatt skatt eller ikke.

 

Ved årsoppgjøret, skal dette overføres til konto 2050 i et ENK.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Taty06
CONTRIBUTOR *

av Taty06

Ved årsoppgjør kan jeg gjøre slik?

K 2510

D 8300

eller føres dette direkte til EK konto (K 2510, D 2050)?

Jeg har ikke avsatt skatt.

 

Mvh, Taty

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Betaling av restskatt bokføres slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2510 Betalbar skatt, utlignet

 

Så ved årsoppgjøret føres saldoen på konto 2510 Betalbar skatt, utlignet til konto 2050 Annen egenkapital.

 

Har du AS så skal du avsette skatt ved føring av årsoppgjøret. Og og ende opp med avsatt skatt på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Entreprenør
CONTRIBUTOR **

av Entreprenør

Hei,

For ENK, det sammen og for AS, forskuddsskatt bokføres på konto 2540 forhåndsskatt ?

resttskatt på 2510 for ENK hvordan da for AS?

da ved årsoppkjøret hvor skal den diferansen for AS og ENK?

Mvh

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Lit usikker på hva du mener.

 

Men i ENK, så er skatten privat, siden du skattes som perivatperson.

 

Så du kan betale det privat. Men betaler du det via firmakonto fører du det slik:

 

Forhåndsskatt

kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2540 Forhåndsskatt

 

Restskatt:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2510 Betalbar skatt, utlignet

 

Men når du tar årsoppgjøret ditt skal alle skattekontoene 25xx overføres til konto 2050 Annen egenkapital.

 

Du kan også føre betalinger vedr. skatt til Konto 2060 Privatuttak. Siden du blir skattet som privat person

 

 

I et AS er det annerledes der betaler man firmaskatt.

Der skal man avsette skatt, betale Forhåndsskatt, og motta en skatteavregning på firmaet.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Entreprenør
CONTRIBUTOR **

av Entreprenør

Ja,takk! det var det jeg mente 👌😊

Veldig god forklaring som altid!

ha en fin dag videre! 

 

Mvh

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Tusen takk.

 

Bare hyggelig.

 

Ha en fin helg.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen