Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Firmabil

av Anonymous

Hei,

 

Har AS og har solgt min privatbil til firma.  

Egenkapital er utbetalt til selgeren.

Resten av beløpet nedbetales via lån fra banken. 

 

Hvordan kan jeg bokføre dette?

 

Hvordan føres utbetaling av egenkapital til selgeren?

 

Hvordan føres kjøp av bil, og hvordan føres måndelig avdrag? Billån nedbetales til banken.

 

Mot hvilken konto kan føres bilforsikring kostnader?

 

13 SVAR 13
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du sier du solgte din privatbil?

 

Er dette en bil som eies av firmaet ?

 

Har bilen en bokført verdi på konto 1230 biler?

 

For å kunne gi deg et korrekt svar, må jeg ha informasjon om bokført verdi på bilen på konto 1230 Biler

 

Forstår ikke helt hva du mener, ser ut som du har kjøp til hvor du utbetaler egenkapital til selger ?

 

Kan du forklare nærmere

Kjøpssum kr

Hva er egenkapitalen kr. 

Hva er lånet på kr.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for raskt svar!

 

 

Jeg solgte varebilen som jeg eide privat til mitt firma/AS.

 

Nå eies varebil av firma.

 

Jeg har ikke utført ingen bokføring relatert til kjøp enda.

 

 

Varebilen er solgt for kjøpesum kr 90 000.

 

Firma fikk billån for å kunne kjøpe denne bilen. Men banken ga vilkår til firma at firma må ha egenkapital for å kunne tilby denne billånen.

 

Derfor utbetalte firma kr 20 000 som egenkapital til tidligere eieren av varebilen.

 

Resten av beløpet fikk firma lånt av banken. Lånebeløp er på kr 75 341. Lånebeløp utbetales som månedlig avdrag. Totalbeløp av billån inkludert renter er 83 904,16.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Da forstår jeg

 

Da fører du dette på følgende måte.

 

Debet 1230 Biler Kr. 90.000,-

Kredit 1920 Bankinnskudd Kr. 20.000,-

Kredit 2240 Pantelån Kr. 75.341,-

Debet 8150 Kr 5.341,- ( kan dette være gebyr? I såfall skal det føres på konto 7770)

 

Når du betaler avdrag så blir føringen slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2240 Pantelån

Debet 8150 Annen rentekostnad

Debet 7770 Bank og kortgebyr

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Det tok litt tid før jeg klarte å se på dette.

 

Takk så mye for hjelpen!

 

Hva er riktig måte å bokføre dette på? Skal jeg bokføre det som bilag?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis du har Bankintegrasjon, må du føre det via Kasse/bank når det er en bankhendelse.

Har du ikke Bankintegrasjon, kan du føre det via manuelt bilag, gå til Regnskap - Bilag og nytt bilag

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Har du bankintegrasjon, så så føres det via kasse bank.

 

Er det inne bank involvert kan det føres som manuelt bilag.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Og så på hvilken måte fører jeg avskrivninger i Visma e-Accounting? Hvilken konto bør benyttes?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Avskrivninger vil jeg anbefale deg å legge inn eiendelen under: Regnskap - Eiendel.

Her legger du inn dato for kjøp

Type eiendel

Kjøps prisen (saldo bokføre på konto)

Antall år den skal avskrives over.

 

Så kan du gå til Regnskap - Bilag - Nedtrekks pilen til høyre for nytt bilag og velge Bokfør avskrivninger. Da blir avskrivninger ført automatisk.

 

Kredit 1230 Biler

Debet 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk igjen for så bra informering! 😊

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bare hyggelig, lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Avskrivning biler føres på konto 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar.

 

I Visma eAccounting, er det eiendelsregister, hvor du kan legge inn eiendeler og få automatikk i avskrivninger. Som vil gjøre dette letter.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Takk for hjelpen! 😊

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Bare hyggelig, lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen