avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bjørn Ingier
CONTRIBUTOR *

Føring av skatt i AS

av Bjørn Ingier

Hei, 

 

jeg har ført utlignet skatt for 2018 slik: D2510/K1920. Den står fortsatt i utg.balansen for 2019. Skal jeg føre denne vekk mot kto 2050?

 

Er korrekt føring av skatt slik?

- Ved beregning: D8300/K2500

- Ved betaling: D2510/K1920 (event via reisekontoen til Skatteoppkreveren)

 

Hvordan skal evnt avvik mellom 2500 og 2510 føres? Mot 2050?

1 SVAR 1

av Jørn Karlsen

Hei

 

Når du bokfører års avsluttingen for 2019, så føres skattekontoene mot konto 2050 Annen egenkapital. Samtidig som man avsetter skatt for 2019 på konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen