avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Boligutvask
CONTRIBUTOR *

Forskuddsskatt og skatteoppgjør

av Boligutvask

Hei.

 

Jeg mottok i 2019 faktura fra kemneren på Forskuddsskatt for 2018

Denne ble ført mot konto 2540 (2019)

 

Senere i 2019 fikk jeg tilbakebetalt det samme beløpet i skatteoppgjøret.

Skal disse da også føres mot 2540 slik at konto går i null?

 

Eller skal det føres på en annen måte?

 

 

9 SVAR 9
Even-B-Søvik
CONTRIBUTOR ***

av Even-B-Søvik

Hei Jørn

 

Tar en liten oppfølging her

Fikk EHF på "Utskrevet Forskuddsskatt" fra Skatteetaten  og den legger seg inn med 2400 Leverandørgjeld

 

Skal jeg da føre denne slik:

K-2400  - Leverandørgjeld

D-2540 - Forhåndsskatt

 

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det er helt korrekt.

 

Når du så betaler den, blir føringen slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2400 Leverandørgjeld

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

av Jørn Karlsen (Oppdatert ‎17-08-2020 08:04 av Jørn Karlsen VISMA )

Hei

 

Hei

 

Forhåndsskatt for 2019 føres på konto 2540 Forhåndsskatt

 

Når du så får tilbake skatt på høsten, så gjelder det skatteoppgjøret for 2018, og det beløpet fører du på konto 2510 Betalbar skatt, utlignet

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Torbjørn Bjørndal
CONTRIBUTOR **

av Torbjørn Bjørndal

Hei!

 

Jeg har et følgespørsmål angående om man skal føre skatten ved å gå inn på regnskap og deretter registrere det som manuelt bilag?

 

Mvh Ida Beate Bjørndal

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Hvis du ikke har Bankintegrasjon, så kan du føre bilaget ved å gå til:

Regnskap - Bilag og nytt bilag.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Torbjørn Bjørndal
CONTRIBUTOR **

av Torbjørn Bjørndal

Hei. 

 

Takk for svar! Må spørre for å være helt sikker. Jeg har ikke ført forskuddskatt og skatteoppgjør for noen år tilbake. Kan jeg bruke dagens dato uansett?

Og kan du skrive helt konkret hvordan jeg noterer bilag både for forskuddskatt og skatteoppgjør??

 

Mvh Ida

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Hvis du ikke har ført forskuddsskatt og skatteoppgjør tidligere. Da vil neppe bankkontoen i ditt regnskap stemmer.

 

Eller Har du ENK og betalt dette fra privat konto ?

Som eier av et ENK, skattlegges du som privat person, og det er da private kostnader.

 

Føres skatt i ENK, så blir det bare gjort opp mot egenkapitalen ved utgangen av året.

 

Når du betaler Forskuddsskatt skal det bokføres slik:

 

Forskuddsskatt 

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2540 Forhåndsskatt

 

Utlignet skatt/skatteoppgjøres

 

Skatt tilgode

Debet 1920 Bankinnskudd

Kredit 2510 Betalbar skatt, utlignet

 

Restskatt

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2510 Betalbar skatt, utlignet

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Torbjørn Bjørndal
CONTRIBUTOR **

av Torbjørn Bjørndal

Jeg har enkeltmannsforetak og ingen bankintegrasjon.

av Jørn Karlsen

Hei

 

Skjønner. Da er skatt en privat del av det hele.

 

Har du egen bedrifts konto og betalt skatt fra bedrifts konto, så bør du føre det i regnskapet. Hvis ikke vil ikke bankkontoen stemme.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen