Mine områder
Hjelp
Fredrik Aa
CONTRIBUTOR ***

Google Gsuite

av Fredrik Aa

Heisann, 


Vi betaler et månedlig beløp til Google for Gsuite. Spørsmålet mitt er hvordan dette skal bokføres - 6420, 6785 eller noe annet? Fakturaen kom fra Google Ireland Limited og ble oppgitt i Euro, men de har jo også et norsk kontor.

12 SVAR 12
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Kostanden føres på konto 6420 Leie datasystemer

 

Er det norsk org nr. på fakturaen fører du den slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 6420 Leie datasystemer

 

Er fakturaen fra selskap i Irland føres den slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld

Debet 6420 Leie datasystemer

Kredit 2745 Grunnlag utgående MVA kjøp av tjenester utland *

 

* ved å føres kredit 2745Grunnlag utgående MVA kjøp av tjenester utland, beregner systemet import MVA på tjenester kjøpt i utlandet.

Noe du er pliktig til ved kjøp av tjenester fra utlandet. Det blir ingen avgift å betale, da dette går i null.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Fredrik Aa
CONTRIBUTOR ***

av Fredrik Aa

Ja, har skjønt dette med kjøp av tjenester fra utlandet. Vi er imidertid ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret enda. Skal vi fremdeles gjøre det på denne måten? Trodde egentlig bare var å føre den på 6785 (kjøp av tjenester fra utlandet) og sende inn et slikt skjema https://www.skatteetaten.no/skjema/mva-melding-for-omvendt-avgiftsplikt hvis man gikk over grensen på NOK 2000. 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Hvis dere ikke er MVA registrert er det opp til dere om dere ønsker å bruke konto 2745 Grunnlag utgående MVA kjøp av tjenester utland.

 

Så stemmer det at du skal sende inn skjema RF-0005, hvis kjøp er over 2000,- pr. termin.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

Du kan bokføre kostnaden på konto 6420 Leie datasystemer eller 6785 Kjøp av tjenester fra utlandet

Fredrik Aa
CONTRIBUTOR ***

av Fredrik Aa

Skjønner. Er det noen grunn til å bruke 2745 Grunnlag utgående MVA kjøp av tjenester utland når vi ikke må? Er jo forsåvidt enklere å bare fokføre mot 6785. 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du trenger ikke føre dette på konto 2745. Det er kun hvis du ønsker det.

 

Om du bruker konto 6420 eller 6785 er opp til deg.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Fredrik Aa
CONTRIBUTOR ***

av Fredrik Aa (Oppdatert ‎14-06-2021 09:07 av Fredrik Aa )

Supert! Siste spørsmål. Fakturaen er oppgitt i Euro, men ble trukket automatisk fra konto - da selvsagt i NOK. Kan jeg skrive ned beløpet som ble trukket fra konto i NOK eller må jeg skrive den ned i EURO? Den automatiske kursen som kom opp ble ikke helt riktig, så blir litt upresist

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du skal registrere på leverandøren at de sender faktura i EUR, slik at fakturaen blir omregnet til NOK.

 

Når du så betaler fakturaen i EUR, så blir betalingsbeløpet igjen omregnet til NOK. Og du vil da automatisk få en valuta fortjeneste eller tap.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Fredrik Aa
CONTRIBUTOR ***

av Fredrik Aa (Oppdatert ‎14-06-2021 09:27 av Fredrik Aa )

Hehe, dette ble ganske komplisert. Så for å være helt sikker skriver jeg ned tallene: 
Faktura (31.05): 24,46 Euro.

Betaling (03.06): 24,46 Euro ble betalt  = ut av konto 254,65 NOK.

Slik jeg forstår deg skal da leverandørfakturaen settes til 
Kredit 2400: 24,46 Euro.
Debet 6785: 24,46 Euro.
Men hvilken kurs? 

 

Betalingen skal settes til:
Kredit 6785: x
Debit 1920: x
Skjønner ikke hvilke tall som skal her.




Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous (Oppdatert ‎14-06-2021 09:34 ( )

Hei

 

Systemet bruker kursen fra Norges Bank, som var på faktura dato.

Så kursen kommer automatisk.

Kredit 2400 Leverandørgjeld 24,46 Euro.
Debet 6785 Kjøp av tjenester fra utlandet (før du ble MVA registrert, Når du er MVA registrert bruker du riktig kostandskonto : 24,46 Euro.

 

Så får du betalingen som banken bruker dagens kurs. og omregner til NOK.

Kredit 1920 Bankinnskudd
Debet 2400 Leverandørgjeld

 

Da vil det oppstå en valuta gevinst eller tap, som systemet regner ut for deg og bokfører på riktig konto.

 

Alle inngående fakturaer skal bokføres på konto 2400 Leverandørgjeld.

 

Support kan svare deg nærmere på hvordan du bruker systemet.

 

Dette er et faglig forum for spørsmål innen lover og regler o regnskap og lønn.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Godkjent løsning
Fredrik Aa
CONTRIBUTOR ***

av Fredrik Aa

Skjønner, har vært i samtaler med de også, men det er litt vanskelig det her. Kursen virker nemlig å være annerledes i Norges bank og banken som det ble betalt fra (NORDEA), så tapet/gevinsten blir litt rar. Dessuten er det snakk om et utlegg.


Faktura (31.05.2021): 24,46 Euro.
Utlegg (03.06.2021): 24,46 Euro - kursen fra banken var 10,410 - Betaling ble NOK 254,65.
Betaling av utlegg fra vår konto (13.06.2021): NOK 254,65.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Du skal bruke kursen til Norges bank, så vil kjøp av valuta ha en annen kurs i din bank bli en annen kurs, men på grunnlag av dette og kurs på betalings tidspunkt oppstår valuta forskjellen som bokføres automatisk som valuta tap eller gevinst.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

av Cecilie Bøhn

Hei

 

Diskusjon i Visma eAccounting er et forum for system tekniske spørsmål. Siden ditt spørsmål er innen lover og regler i regnskap, flytter jeg ditt innlegg til faglige spørsmål. Har du tekniske spørsmål, er du velkommen til å legge inn det her ved en senere anledning

 

Dersom du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning
vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Cecilie Bøhn
Support Consultant