avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Odd-Arne
CONTRIBUTOR **

Har solgt "deler" av eiendel

av Odd-Arne

Hei.

 

Da jeg kjøpte 5 avlsdyr til gårdsdrifta, førte jeg alle inn som en eiendel på konto 1100.

Solgte 3 av disse i mai. Lagde kun vanlig faktura da, så verdien på eiendelen som står nå er jo feil.

Skal jeg gå inn på "eiendeler-handling-endre bokført verdi"

Eller skal jeg lage et manuelt billag?

Hvordan skal i så fall dette billaget føres?

3 SVAR 3

av Jørn Karlsen

Hei

 

Jeg ville reversert bilaget som du har ført på slaget.

 

Så skal du føre verdien ut av konto 1100 på salgs tidspunktet, og evt. fortjeneste eller tap på konto 3800 eller 7800

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Odd-Arne
CONTRIBUTOR **

av Odd-Arne

Kjøpte 5 dyr for 45000,- i 2017.

Etter avskriving sto verdien på 33750,- 01.01.18

Solgte 3stk for 24000,- mai 2018.

Har jo fortsatt 2 dyr igjen, så noe verdi må jo fortsatt stå?

Blir gevinst 3750,- slik:

33750,- / 5 = 6750,-

6750,- x 3 = 20250,-

24000 - 20250 = 3750,-

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Du må avskrive dyrene til og med den måneden du solgte de.

 

Så tar du restverdien på dyrene delt på 5, og kommer da frem til verdi pr dyr. ganger dette med 3 og har bokført verdi på de 3 dyrene du har solgt.

 

Så kommer det an på hvilken pris du fikk om du har en fortjeneste eller tap.

 

Bokført verdi på dyrene skal krediteres på den kontoen du har bokført dyrene.

Så debuterer du bankkonto, og da finner du ut om du har en fortjeneste eller tap.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen