avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Paulina
CONTRIBUTOR **

Innførsel av varer før virksomheten ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret

av Paulina

Hei, 

Jeg lurer på hvordan man skal bokføre tolldeklarasjonen i eAccounting når innførselsavgiften har blitt betalt på grensen fordi selskapet var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret ennå? Hvilke kontoer og koder man skal bruke for å registrere fradraget slik at de får tilbake pengene? 

 

Statistisk verdi: 16 538 kr  

Hvorav betalt avgift: 4135 kr 

7 SVAR 7

av Jørn Karlsen

Hei

 

Dere er MVA registrert?

 

Hvilken type avgift har dere betalt ?

Ser ut som det kan være MVA

  • Har dere mottatt faktura på MVA ?
  • Hvem har dere mottatt denne fakturaen fra ?

 

Som MVA pliktig selskap så skal dere bokføre Tolldeklarasjonen, og beregne Import MVA.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Paulina
CONTRIBUTOR **

av Paulina

Hei igjen, 

 

Type avgift: MVA ja

 

Fakturaene gjelder varer (møbler) / transport fra utlandet (Polen). Fakturaene er utstedt uten mva.  

 

Selskapet har betalt avgiften på grensen slik det var tidligere så jeg trenger hjelp med å bokføre tolldeklarasjonen som består av: 

- avgiftsgrunnlag: 16 538 kr 

- allerede betalt avgift på grensen (mva): 4135 kr 

 

Spørsmålet er, hvordan bokføre denne avgiften slik at selskapene får tilbake fradraget? 🙂 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Avgiften dere betalte på grensen, var dette MVA, eller toll ?

 

I utgangspunktet skulle dere ikke som MVA registrert selskap betale MVA på grensen.

 

Men motta Tolldeklarasjon som føring av Import MVA.

 

Betalte dere MVA på grensen blir føringen slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld, Eller 1920 Bankinnskudd

Debet 2710 Inngående mva, høy sats

 

Da får dere fradrag for MVA.

 

Men siden dere har mottatt tolldeklarasjon, så skal den føres slik:

 

Manuelt bilag

Kredit 2761 - Grunnlag innførsel varer, høy sats

 

Da beregnes import MVA automatisk, både til betaling og fradrag. Slik at det ikke blir noen MVA å betale.

 

Se vedlegg for føring av tolldeklarasjon.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Paulina
CONTRIBUTOR **

av Paulina

Hei Jørn 🙂  

 

Som sagt i tittelen så var ikke selskapet registrert i MVA-registeret ennå, derfor betalte de MVA på grensen. 

I vedlegget sender jeg over bilde av hvordan denne spesifikke deklarasjonen ser ut. Vanligvis hos andre selskap så står det ingenting i kolonnen "avgift" og da pleier jeg å føre det slik du viste på bildet. 

 

Men denne er litt annerledes, hvor jeg har beløpet på 4135 kr stående som avgift (betalt mva på grensen). 

Jeg tenkte å bokføre beløpet som er under (vanlig tolldeklarasjon) som er på kr 24 954 slik du viste i vedlegget, men den som er på 16 538 kr hvorav mva på 25% som er 4135 er betalt, føre fortsatt slik du sa i forrige svar? Altså:

Kredit 2400 Leverandørgjeld, Eller 1920 Bankinnskudd

Debet 2710 Inngående mva, høy sats

 

 

 

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Beklager, nå ser jeg dette var før dere var MVA registrert.

 

Men når jeg nå ser vedlegget av Tolldeklarasjonen, så er det enklere.

 

Den første importen er det betalt MVA, men ikke på den andre.

 

Da gjør dere følgende.

 

Bilag 1

Betalte dere MVA på grensen blir føringen slik:

Kredit 2400 Leverandørgjeld, Eller 1920 Bankinnskudd Kr. 4 135,-

Debet 2710 Inngående mva, høy sats Kr. 4 135,-

 

Da får dere fradrag for MVA.

 

Så må dere registrere Tolldeklarasjonen, på den andre importen dere har foretatt. og slik skal det gjøres i fremtiden. Hvis ikke vil dere motta brev fra Skatteetaten, om dette ikke er gjort. 

 

Tolldeklarasjonen fører dere slik:

Manuelt bilag

Kredit 2761 - Grunnlag innførsel varer, høy sats Kr. 24 954,-

 

Så beregner systemet Import MVA som i mitt forrige innlegg og vedlegg.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

Paulina
CONTRIBUTOR **

av Paulina

Hei, 

 

Supert! Tusen takk for hjelpen! 🙂 

 

Ha en fin dag videre 🙂 

 

Mvh Paulina 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Bare hyggelig.

 

Lykke til.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen