avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

tomkrisolsen
CONTRIBUTOR ***

Ivesteringer, innkjøp og eiendeler

av tomkrisolsen

Hei! 
For en tid tilbake gjorde jeg et innkjøp av datautstyr til firmaet mitt. 
Jeg har også gjort andre innkjøp her og der, og må registrere dem som eiendeler. 

 

Regnskapsføreren min forklarte meg hvordan jeg skulle gjøre det, men ble fryktelig utsikker når jeg faktisk skulle føre. 

 

Jeg er i tvil på om jeg skal følge den guiden i eAccounting sin video som har å gjøre med avskrivinger og eiendeler, eller om jeg skal registrere innkjøpet av pc på vanlig vis, som en transaksjon. På videoen virket det ganske enkelt. Pc-en kostet 23000, og jeg brukte min egen konto til å kjøpe den, ikke firmaet sin konto. 

Vet ikke helt hva regnskapsføreren min blir mest happy for. Jeg refererer til denne videoen: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=359&v=MiiqgnN7bYI&feature=emb_logo


7 SVAR 7

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det jeg sier og viser på videoen er korrekt.

Du bør opprette en eiendel for pc, med avskrivning over 3 år.

Er det innredning så vil jeg anta at det har lengre levetid eks. 10 år.

 

Siden du har kjøp og betalt dette med private penger fører du det slik:

Kredit 2255 Gjeld til eier

Debet 1280 Kontormaskiner (Balanse)

Debet 1250 Inventar (Balanse)

 

å kan du utbetale beløpet til deg selv, og føre det slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2255 Gjeld til eier

 

Så legger du inn eiendelene under regnskap og eiendeler.

 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

tomkrisolsen
CONTRIBUTOR ***

av tomkrisolsen

Jeg tror jeg catcha det du sa, utenom en sak: 

 

På den første føringen: 

Kredit 2255 Gjeld til eier

Debet 1280 Kontormaskiner (Balanse)

Debet 1250 Inventar (Balanse)

 

På debetsiden, skal det være den ene eller den andre kontoen, eller begge? 
Om Pc da kostet 25000, blir det 25000 differanse når jeg bruker begge to. Legger ved bilde. 

Skal jeg gjøre dette, for så å følge den guiden du lagde video om for avskrivinger?
Mulig jeg spør veldig dumt her, men lenge siden jeg hadde økonomi på vgs. 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Hver bilag skal balanseres med like stort beløp til Debet som til Kredit.

 

Har du kjøp en PC til en verdi kr. 25.000,- inkl. mva

 

Så blir føringen slik.

Kredit 2255 Gjeld til eier Kr. 25.000

Debet 1280 Kontormaskiner (Balanse) Mva kode 2, hvis du er mva pliktig,

 

Da har du like stort beløp til debet og kredit.

 

Slik du har satt opp føringen i ditt vedlegg har du betalt 25.000 kr. men før inn eiendeler for 50.000. Det går ikke. 

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

tomkrisolsen
CONTRIBUTOR ***

av tomkrisolsen

Ja riktig, for det var det jeg trodde, men jeg ble litt forvirret da du skrev to kontoer der, så måtte dobbeltsjekke at jeg hadde skjønt det. Da blir det den kontoen. 

Så slik jeg forstår det, skriver jeg det fulle beløpet nå, slik du skrev at jeg bør føre det. Også legger jeg inn det som en eiendel og avskriver det etter malen i video. 
Konge bra! 

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Det er riktig, grunnen til at jeg skrev 2 kontoer var at du skrev kjøp av PC og annet kontorinventar.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

tomkrisolsen
CONTRIBUTOR ***

av tomkrisolsen

Også en siste ting, hvis du har tid. 
Når jeg fører dette du har skrevet til meg som manualt bilag. Skal jeg gjøre føringen og utbetalingen som to egne manuelle bilag, eller føre dem i det samme bilaget. 

Instinktet mitt sier å først bokføre 1280 og 2255, for så å bokføre utbetalingen. 

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Du har kjøpt disse eiendelene for private midler.

 

Først fører du kjøpet slik:

 

Kredit 2255 Gjeld til Eier

Debet 1250 Kontormaskiner (Balanse)

 

Når du så utbetaler pengen til deg selv privat fører du det slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2255 Gjeld til eier

 

Da blir gjelden til deg privat slettet.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen