Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
Anine_1
CONTRIBUTOR **

MVA ved årsavslutning

av Anine_1

Hei. 

 

Ved årsavslutning: 

 

Jeg har overført 2060, 2070 til 2050.

 

Har også overført resultatet fra 1920 til 2050.

Men det ser ut som jeg får en differanse på minus 4264,- i balansen som er mva for en faktura fakturert i desember, med forfall i januar. Det står der som negativ egenkapital. 

Mens på saldolisten på 31.12.19 står utg.saldo i 0. 

 

Må jeg gjøre noe med det beløpet i forhold til bokføring før jeg kan avslutte årsregnskapet?

Eller er det greit at det står et beløp der?

Leste i et innlegg fra dere at udisponert resultat i balanserapporten skal stå i 0.. Noe den ikke gjør nå.

 

Anine 

 

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Overføring fra konto 2060, 2070 til 2050 er riktig.

 

Resultatet skal ikke føres fra konto 1920, da dette er banksaldo.

 

Føring av resultatet gjør du fra konto 8800 til 2050 hvis du har overskudd.

 

Resultatet finner du på resultat rapporten.

 

Så er spørsmålet om dette er gjort tidligere rå. hvis ikke får du diff i balansen din.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

 

 

Anine_1
CONTRIBUTOR **

av Anine_1

Hei.

Takk for svar. Da gikk udisponert beløp i 0,-

 

Er det noe jeg må gjøre eller føre i forhold til skatt?

Må balansen føres fra 2050 ved nytt regnskapsår, eller blir det automatisk riktig?

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

 

Det kommer an på din selskapsform. 

 

Har du ENK, skal du ikke avsette skatt, men har du AS så skal du avsette skatt.

 

Utgående balanse pr. 31.12.19, blir automatisk overført som inngående balanse 01.01.20.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen