Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Salg av firmabil

av Anonymous

Hei.

Vi solgte ifjor en bil. Denne skulle avskrives over flere år. Og hadde lån på denne.

Hvordan føres det når vi nå har solgt denne?

Bruker visma eaccounting og vi har enkeltpersonforetak.

 

Mvh Lillianne 🙂

10 SVAR 10
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Lillianne

 

Når du kjøpte bilen, så går jeg ut fra at denne ble ført på konto 1230 Biler.

 

Kjøp av bil bokføres slik:

Kredit 2400 leverandørgjeld

Debet 1230 Biler

 

Så skal bilen avskrives fra den måneden den ble kjøpt til og med den måneden den ble solgt.

Biler skal avskrives minimum over 5 år. 

 

Avskrivningen bokføres på følgende måte:

Kredit 1230 Biler 

Debet 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar

 

Ved salgtidspunktet har du da en rester verdi å bilen bokført på konto 1230. Denne saldoen avgjør om du har en gevinst eller tap ved avgang anleggsmidler (bilen)

 

Gevinst føres slik;

Eks. har du en bokført verdi på en bil på kr. 200.000,- kr, og selger den for kr. 220.000,-, så har du en gevinst på kr. 20.000,- og det skal bokføres slik:

 

Debet 1920 bankinnskudd kr. 220.000,-

Kredit 1230 Biler kr. 200.000,-

Kredit 3800 Salgssum anleggsmidler kr. 20.000,-

 

 

Tap føres slik;

Eks. har du en bokført verdi på en bil på kr. 200.000,- kr, og selger den for kr. 180.000,-, så har du et tap på kr. 20.000,- og det skal bokføres slik:

 

Debet 1920 bankinnskudd kr. 180.000,-

Kredit 1230 Biler kr. 200.000,-

Debet 7800 Tap ved salg av anleggsmidler kr. 20.000,-

 

Når du da har bokført salget, skal konto 1230 biler gå i null (forutsatt at det kun er en bil du har kjøpt og bokført på konto 1230 Biler.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Lillian

 

Bare hyggeig

 

Lykke til

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Gerson Martinsen
CONTRIBUTOR ***

av Gerson Martinsen

Hei!

Jeg trenger hjelp til å publisere selskapets bilsalg.


Jeg Kjøpte en varebil i januar 2017 for 69000kr. Jeg solgte den i desember i fjor for 20000kr. Depositumet ble gjort til selskapets konto ved bankoverføring.
Avskrivningene ble registrert 31.12.2017 (16.560). Saldo på konto 1230 biler per 31.12.2017 (52.440).
Saldo på konto 1230 per 31.12.2018 er 39.854.40.

 

Jeg vet ikke om du trenger mer informasjon ...

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Gerson

 

Når du kjøpte bilen, så går jeg ut fra at denne ble ført på konto 1230 Biler.

 

Kjøp av bil bokføres slik:

Kredit 2400 leverandørgjeld

Debet 1230 Biler

 

Så skal bilen avskrives fra den måneden den ble kjøpt til og med den måneden den ble solgt.

Biler skal avskrives minimum over 5 år. 

 

Avskrivningen bokføres på følgende måte:

Kredit 1230 Biler 

Debet 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar

 

Ved salgtidspunktet har du da en rester verdi å bilen bokført på konto 1230. Denne saldoen avgjør om du har en gevinst eller tap ved avgang anleggsmidler (bilen)

 

Gevinst føres slik;

Eks. har du en bokført verdi på en bil på kr. 200.000,- kr, og selger den for kr. 220.000,-, så har du en gevinst på kr. 20.000,- og det skal bokføres slik:

 

Debet 1920 bankinnskudd kr. 220.000,-

Kredit 1230 Biler kr. 200.000,-

Kredit 3800 Salgssum anleggsmidler kr. 20.000,-

 

 

Tap føres slik;

Eks. har du en bokført verdi på en bil på kr. 200.000,- kr, og selger den for kr. 180.000,-, så har du et tap på kr. 20.000,- og det skal bokføres slik:

 

Debet 1920 bankinnskudd kr. 180.000,-

Kredit 1230 Biler kr. 200.000,-

Debet 7800 Tap ved salg av anleggsmidler kr. 20.000,-

 

Når du da har bokført salget, skal konto 1230 biler gå i null (forutsatt at det kun er en bil du har kjøpt og bokført på konto 1230 Biler.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

Gerson Martinsen
CONTRIBUTOR ***

av Gerson Martinsen

Tusen takk for forklaringen!
Jeg har et annet spørsmål, det har ingenting å gjøre med dette emnet, men jeg fant ikke et annet sted å spørre...

 

Kan du fortelle meg hvilken konto jeg kan bruke til å registrere kjøpet av byggekortet? 2400? eller det er en bestemt konto for det

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Gerson

 

Det beste er å lage nytt innlegg med overskrift, da kan også andre søke på ditt spørsmål. I stede for å legge spørsmålet under en annen artikkel 🙂

 

Du kan bokføre dette på 6890 Annen kontorkostnad, men kanskje det er bedre å lage ny konto 6891 Byggekort. da får du bedre oversikt.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Tusen takk for hjelpen!! Det var veldig nyttig 🙂

 

Mvh Lillianne Stevenson 🙂

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Lillianne

 

Så du har ført avskrivninger, supert

 

Da blir føringen av salget Slik:

 

Debet 1920 Bankinnskudd kr. 70.000,-

Kredit 1230 Biler Kr. 68.400,-

Kredit 3800 gevinst ved avgang annleggsmiddel Kr. 1.600,-

 

Nedbetaling av lånet blir slik:

Kredit 1920 beløp

Debet Konto for lån.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ok. Tusen takk!

 

a) Bilen ble kjøpt 5/3 2015 

b) solgt 1/7 2016 

c) 95000,-

d) Førte 20 prosent avskrivning for ifjor 31.12.15 19000,-

e) Førte 20 prosent avskrivning for ifjor 15200/ 12 mnd X 6 mnd = 7600 30.06.16 Saldo på 1230 68400

f) 70 000,-

g) Bilen ble betalt direktie inn på dnb, altså inn på lånet. Vi innfridde resten av lånet på ca 7000.

 

Tusen takk for all hjelp!

 

Mvh Lillianne 🙂

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Lillianne

 

For å kunne svare deg på dette, trenger jeg mer opplysninger.

 

a) dato Kjøpt bilen

b) dato når bilen ble solgt

c) kjøpesum

d) er det ført avskrivninger (hvilket og og hvilken måneder

e) Hvilken saldo har du på konto 1230 biler den måneden du solgte bilen

f) salgssum

g) ble bilen betalt kontant eller inn på bank

 

Hvis jeg får disse opplysningene, kan jeg gjøre en beregning og sette opp hvordan dette skal bokføres.

 

Med vennlig hilsen

Visma Mamut AS

Jørn Karlsen