avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

opoopo
CONTRIBUTOR **

Slette gjeld til tidligere eier

av opoopo

Hei, 

 

jeg kjøpte et selskap for litt siden og skal nå ta åroppgjøret her. 

I avtalen med tidligere eier så ble vi enige om at tidligere gjeld til eier slettes. 

 

Så til regnskapet, jeg her jo da noen kroner i minus på post 2255 og 2299. Hvordan skal jeg føre dette for å få disse postene i null? 

Jeg gjorde et forsøk på å lage en manuell føring med samme beløp og da går jo postene i null, men bokført saldo går jo så klart også ned tilsvarende. 

 

Så altså, slette/nulle ut disse to postene men uten å røre "bokført saldo"? 

 

Takk for svar!

5 SVAR 5

av Jørn Karlsen (Oppdatert ‎22-05-2020 08:41 av Jørn Karlsen VISMA )

Hei

 

Hvis gjelden slettes, så skal du overføre saldo på konto 2255 og 2299 til 2030 Annen innskutt egenkapital.

 

Debet 2255

Debet 2299

Kredit 2030

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

opoopo
CONTRIBUTOR **

av opoopo

Takk for svar!

 

Neste spørsmål blir da hvordan får jeg avstemmingen i å gå i null? Se skjermbilde. 

Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Bare hyggelig.

 

Du skal ikke legge inn konto 1920 Bankinnskudd

 

Du har ikke fått disse pengene innbetalt nå?

 

Føringen blir slik:

Debet 2255

Debet 2299

Kredit 2030

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen

opoopo
CONTRIBUTOR **

av opoopo

Ingen innbetaling nei. Det stemmer! 

 

Men hvordan får jeg opprettet et bilag uten å lage en ny transaksjon under kasser og bank i systemet? 

av Jørn Karlsen

Hei

 

Dette føres som et manuelt bilag.

 

Gå til Regnskap - Bilag - Nytt bilag

 

Der føres alle bilag som ikke har med Kasse/bank å gjøre.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen