för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Hej,
En leverantör har gjort en utbetalning till oss avseende en öppen kreditfaktura. Nu undrar jag hur jag skall boka den betalningen och dessutom stänga kreditfakturan? När jag går in på manuella betalningar vill Visma.net att jag skall plocka upp originalleverantörsfakturan som kreditfakturan baserades på, men den är ju betald och stängd.
Någon som vet hur jag skall göra för att stänga kreditfakturan i leverantörsreskontran?
Vänliga hälsningar,
Hanna
Välj "återbetalning leverantör" som typ i leverantörsbetalningar så kan du plocka upp kreditfakturan på den.
Vänliga hälsningar,
Susanne
Om man har använd en del av krediten och fått resterande belopp utbetald så verka detta inte gå att göra. Hur gör jag då för att "nolla" ut kreditfakturan som vi har fått utbetald?
Det absolut enklaste sättet att hantera en utbetalning av kreditnota är att ta hand om den direkt i inkommande betalningar via AutoPay i modulen Bank/likvidhantering. Den visas bland Behandla kundinbetalningar och kan då inte matchas mot någon öppen kundfaktura. Välj då Skapa på höger sida. Välj Arbetsyta = Leverantörsreskontra, välj leverantör vid Företag. Klicka plus och välj Posttyp Kreditfaktura. I kolumnen för Löpnummer ska du nu hitta denna förutsatt att den är öppen.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.