atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
CONTRIBUTOR **

Atalgojuma pārrēķins pēc jaunas kontējumu shēmas izveides

autors Sintia

Labdien!

Nepieciešams padoms, kā iziet no situācijas.

Tika konstatēts, ka pie algu samaksas veida ievades, nebija piesaistīta attiecīgā kontējuma shēma ar vajadzīgo izdevumu klasifikatora kodu, līdz ar to pie aprēķiniem, un pēc tam sekojoši arī veidojot maksājumu uzdevumus, ir aizgājis nepareizais izdevumu kods (dimensijas). 

Tagad izveidoju pareizu kontējumu shēmu un piesaistīju attiecīgam samaksas veidam.

Bet pārrēķins ir jāveic vairākus mēnešus atpakaļ. 

Vai izzeja ir tikai atgrāmatot līdz sagatavei un pārrēķināt vairāku mēnešu ietvaros, vai ir kas ātrāks, 'nesāpīgāks' labošanas veids.

Paldies jau iepriekš!

5 ATBILDES 5

autors Anita Barbane

Labdien,

 

kā tika realizēts "Tagad izveidoju pareizu kontējumu shēmu un piesaistīju attiecīgam samaksas veidam"?

Vai esošā kontējumu shēma tika labota un izmaiņas saglabātas ar noteiktu datumu? Vai tika veidota jauna kontējumu shēma un piesaistīta samaksas veidam?

CONTRIBUTOR **

autors Sintia

Esošam samaksas veidam, pievienoju jaunu kontējumu shēmu.

Accepted solution
VISMA

autors Anita Barbane

Šajā gadījumā tas nozīmē, ka no tā brīža, kad aprēķinos tiek lietots šis samaksas veids, ir spēkā šie jaunie kontējumi un pārrēķini būs visiem darbiniekiem, kuriem šis samaksas veids bijis izmantots. 

Par pārrēķiniem.

1) var veikt pārrēķinu katrā mēnesī. Neiesaku, jo, ja darbiniekam pēc šī mēneša ir bijušas kādas izmaiņas, kas ietekmē vecāku periodu (piem., atvieglojumi), tad būs pārrēķins summām. 

2) var veikt pārrēķinu esošā mēnesī. Darbiniekam algu aprēķinā nomaina aprēķina robežu (Darbības -> Mainīt aprēķina robežu) uz vajadzīgo mēnesi, no kura nepieciešami pārgrāmatojumi.

 

Ir iespēja kontēšanas shēmu  labot un pateikt, ka izmaiņas ir spēkā no, piem., 01.10.19, bet par iepriekšējiem mēnešiem:

1) esošos izmaksu sarakstus, kur ir nepareizie kontējumi, nostornē, manuāli salabo kontējumus un nogrāmato.

2) izveido grāmatvedības reģistru, kur pārgrāmato no vienas dimensijas uz citu.

Šajos abos gadījumos virsgrāmata būs pareiza, bet nesakritīs ar algu atskaitēm pa kontējumiem.

 

Visi šie varianti der, katrs izlemj kuru izmantot.

 

Lai veicas!

 

CONTRIBUTOR **

autors Sintia

Paldies!

Accepted solution
CHAMPION *

autors Gunta Germane

Pievērsiet uzmanību faktam: ja kontējuma shēmās tiek lietots " rēķina no" tad problēma vilksies ilgi 

piemēram atvaļinājuma kontējumam lai sadalītu pa dimensijām aprēķināto summu - pielietoju kontējuma shēmu rēķina no- tātad rēķina no datiem par .... mēnešiem un arī kontējumu veido no šiem ierakstiem. .

Katrā dokumentā ( kurā aprēķins veidojas no iepriekšējo mēnešu datiem un kontējuma shēmā bija lietota ši atsauce)  labojām kontējumu ar roku kamēr tikām no šī perioda ārā.