atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
VIESTURS
CHAMPION **

Debitoru atlikumu savēršana

autors VIESTURS

Labdien!

Kā lūdzu pareizi savērst saldo starp diviem klientiem? Vai ar starpkontu vai 9. grupu, izmantojot kontu atlikumu pārgrāmatošanu, jeb ir speciālā opcija?

 

Paldies,

Viesturs.

2 ATBILDES 2
IneseC_VIVIO
CONTRIBUTOR ***

autors IneseC_VIVIO

Ja ir nepiesaistīti dokumenti, var lietot Parāda dzēšana (vai Pārmaksas dzēšana, ja avanss) abiem debitoriem, grāmato uz starpkontu. Var lietot pie Realizācijas konvertācijām Debitora saistību vai maksājumu pārnešanu, abas puses grāmato uz starpkontu. Var jebkuram konkrētā debitora dokumentam pielikt papildgrāmatojumu (ar vajadzīgo datumu) un nogrāmatot uz starpkontu. Var lietot dok. tipu Izejošais rēķins Nepiedalās - tas būs kā Reģistrs ar klientu, katram debitoram savs dok. (ja jāsakārto atlikumi tikai Virsgrāmatas līmenī).

Šie visi būs grāmatojumi periodā.

Ludmila_M_
CONTRIBUTOR ***

autors Ludmila_M_

Rezultāts ir 0.00?

Atkarībā no tā, kādēļ tas tiek savērsts.

Ja vēlas starpperiodā , caur 9 - tad Kontu atlikumu pārgrāmatošana.

 

Ja tas ir uz kādas vienošanās pamata- es liktu caur starpkontu.