I debitorregistret har du muligheden for at nulstille udsendte rykkere.
Sådan gør du:
- Klik på: Vis – Regnskab – Debitorer.
- Find den aktuelle kunde og faktura.
- Højreklik på fakturaen, og vælg Rediger denne post.
- Klik på fanebladet Rykker.
- Sæt status tilbage til Rykker skal sendes, eller anden ønsket status.
- Klik på knappen med de tre prikker til højre for Forfaldsdato, sæt datoen tilbage til fakturaens oprindelige forfaldsdato.
- Klik på OK.