- Markera ämnet som nytt
- Markera ämnet som läst
- Placera denna Ämne för aktuell användare
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Utskriftsvänlig sida
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Markera
- Skriv ut
- Rapportera olämpligt innehåll
Jag vet inte om jag är blind, men hur jag än letar hittar jag ingen brux för hur jag lägger in en kredit för missad leverans från leverantören. Systemet säger ifrån när jag försöker göra en kredit med artikelnummer direkt i leverantörsreskontran, men jag får inte till att göra en negativ inköpsorder. Hur är det tänkt att man ska göra? Och finns det någon brux för det?
Löst! Gå till lösning.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Markera
- Skriv ut
- Rapportera olämpligt innehåll
Hej, Susanne
Man måste först skapa en retur under inleverans som man sedan länkar till kreditfakturan. Detta gäller för alla lagervaror då det under inleveransen skall påverka lagerboken.
Sedan beror flödet/arbetssättet korrigeringen på om
* Har Ni levererat in för många
* Finns de öppna rader på Inköpsordern
* Osv.
MvH
Thomas
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Markera
- Skriv ut
- Rapportera olämpligt innehåll
Ah, var det så enkelt? Tusen tack! Nu får jag ihop det. 🙂