- Atzīmēt tēmu kā jaunu
- Atzīmēt tēmu kā lasītu
- Izcelt šo Tēma pašreizējam lietotājam
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Drukāšanai pielāgota lapa

- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Kasē tiek iemaksāta nauda . Avansieris iemaksā naudu kasē pēc saraksta (vairāki debitori). Ir iespēja izveidot vienu ieņēmumu orderi. Bet nav iespējams nodzēst realizācijā debitoru parādus pēc personām.
Atrisināts! Doties uz risinājumu
- Tēmas:
-
Apgāde un Realizācija
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Ieteikums.
No pieredzes- izveidot atsevišķu norēķinu personu- norēķini par iekasēto naudu no debitoriem. Un Nesapludināt uzskaitē šos darījumus ar avansa norēķinu saimnieciskajiem izdevumiem.
Mērķis : trešajai personai ( VID) vieglāk pierādīt ka no debitoriem iekasētā nauda ir uzskaitīta uzņēmuma kasē.
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Var izmantot dokumenta tipu "Avansa palielināšana norēķinu personai", tikai to aktivizējot ir jānorāda dalība norēķinu operācijās - Debitoru dokuments.
Šis dokuments atrodams avansa norēķinā pie naudas saņemšanas dokumentiem.
Ar šo dokumentu avansieris var iekasēt naudu par debitora rēķinu (D 238 / K 231) un pēc tam ar kases ieņēmumu orderi iemaksāt kasē (D 261 / K 238)
