Mina produkter
Hjälp

Matchning - Hur reverserar man en matchning?

18-03-2019 09:19 (Uppdaterad 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1385 Visningar

I vissa fall är det önskvärt att man kan reversera en matchning.

En sådan situation kan vara t.ex. att en betalning har blivit matchad med fel faktura.

 

Processen att reversera matchningar är nästan lika för både kund- och leverantörsverifikat.

Skillnaden är att leverantörsverifikat måste alltid ha en motpost när man sparar. Det går alltså inte lämna verifikatet Öppet som det går med kundverifikat.

 

På bilden nedan från Kundinbetalningar (ScreenId=AR302000) som ni kan hitta under Kundreskontra - Transaktioner - Kundinbetalningar, kan ni se att Reversera motpost finns under fliken Historik. Kom ihåg att klicka på Spara och Frisläpp efter ni har gjort reverseringen.

2022-08-09 15_22_31-Kundinbetalningar.png

 

Matchningen blir reverserad och den reverserade linjen visas i historiken. Status på betalningen blir Öppen igen.

reversering.png

 

Efter reverseringen ändras fakturans status till Öppen och den är redo för att matchas mot en annan betalning.

 

öppen.png

 

Medverkande

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här