Etter at det ble gjort endringer for å tilpasse oss SAF-T rapportering kan man ikke lenger direkteføre mva.
Her må du føre på konto med mva og konto uten mva som vist feks nedenfor.
Kredit leverandørkonto med mva beløpet + egenandelen
Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%)
Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0
Eksempel på inngående moms:
