avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
CONTRIBUTOR **

Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

Jeg er ganske fersk bruker av Visma og har en nyetablert bedrift.  Jeg har følgende case som jeg håper du vil hjelpe meg med. 
Jeg importerer varer for videresalg i Norge. Jeg har mottatt faktura fra PostNord og fortolling av varer. Det er en faktura som har følgende poster: 
-Utleggsprovisjon
-Toll
-mva 
Hva er den smarteste måten å registrere en slik faktura? Bør jeg splite postene? Hvilke kontoer skal jeg bruke? 
 
På forhånd takk! 
Olga 
7 SVAR
MODERATOR

Sv: Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

Hei Olga

 

Hvis fakturaen er sendt til ditt firma skal du ikke ha MVA på fakturaen da det er andre regler enn på privatpersoner.

 

Du skal føre kostanden på konto 4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg når det gjelder 

Utleggsprovisjon
- Toll

 

Mva på import av varer skal du motta en Tolldeklarasjon som du må føre i regnskapet på konto 2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats. Og da får du automatisk beregnet import mva, som du også får til fradrag om du er MVA pliktig.

 

Så jeg ville sendt fakturaen i retur og bedt de fakturere uten mva.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

 

CONTRIBUTOR **

Sv: Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

 

Hei igjen og takk for en rask tilbakemelding! 

 

Jeg har enda ikke tjent kr. 50.000. Skal jeg fortsatt be om ny faktura uten mva? 

 

Og en ting til jeg har allerede betalt to fakturaer for toll, utlegsprovisjon og mva tidligere hva kan jeg gjøre nå for eventuelt endre dette til riktige bokføringer i Visma? 

 

mvh

Olga 

MODERATOR

Sv: Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

Hei Olga

 

Da stiller saken seg annerleses, siden du ikke er MVa pliktig.

 

Da skal du føre MVA beløpet på kostandskontoen, der du førte kjøpet av varen.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

CONTRIBUTOR **

Sv: Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

Ok, men kan du gi meg forslag til hvile konti jeg skal bruke for å registrere en faktura fra for eksempel DHL som er har poster med: 

- toll

- mva

-utleggsprovisjon

 

Skal jeg splitte opp en slik faktura eller skal jeg bare registrere den samlet som et beløp på en bestemt konti? 

mvh

Olga 

 

MODERATOR

Sv: Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

Hei Olga

 

Nei du skal ikke sende fakturaen i retur, på grunn av at du ikke er mva plikitg. 

Hadde du vært MVA pliktig, så skal import mva behandles annerledes.

 

Du skal bokføre fakturaen eks. fra DHL slik

Leverandør DHL: kredit 2400 levrandørgjeld

Toll: Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon
Utleggsprovisjon: Debet 4360 Frakt, toll og spedisjon

 

Mva:  Debet - kostandskontoen der du bokførte varen når du kjøpte den.

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen

CONTRIBUTOR **

Sv: Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

Hei

 

Bare for å forsikfre meg. Når du sier at jeg skal bokføre MVA på kostnadskontoen der jeg kjøpte varen. 

 

Jeg har lagt inn leverandør der jeg kjøpte varen med 

1. Leverandgjørgjeld = kredit

2. Fritt kjøp = debit. 

 

Da skal jeg legge MVA på "Fritt kjøp". Er dette korrekt? 

 

mvh

Olga 

Highlighted
MODERATOR

Sv: Spørsmål vedr. registrering av faktura for fortolling av importerte vare

Hei Olga

 

Ja det er riktig siden du ikke er mva plikig og har fradrag for mva.

 

Med vennlig hilsen
Visma Mamut AS
Jørn Karlsen