för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Det finns flera fördelar med att styra fakturahanteringen mot e-faktura.
- Säkrare betalning i rätt tid på grund av säkrare adressering till rätt mottagare
- E-fakturor har en positiv miljöpåverkan
- Snabbare led-tider
- Lägre kostnader med porto-optimering
- Hantering av utskrifter, kuvertering och frankering försvinner
- Ditt manuella arbete minskar när fakturor tas emot och betalas
Genom porto-optimeringen via AutoInvoice så används den metod som är möjlig och mest kostnadseffektiv:
1. E-faktura i XML-format
2. E-post med bifogad PDF
3. Brev
Du kan som användare i Visma.net Financials direkt påverka detta genom att se till att dina register är uppdaterade med rätt uppgifter.
Kunder
- Kryssa i Skicka fakturor till AutoInvoice på kundkortet
- Utöka ditt nätverk med anslutningar i InExchange Network
- Se till att ha fullständiga faktureringsadressdetaljer på kundkortet i Visma.net Financials. Saknas exempelvis postnummer så uppstår fel
- Se till att ha e-post registrerat. Detta möjliggör att e-post kan skickas i stället för brev om e-faktura inte är möjligt
- Fyll i Organisationsnummer och Momsregistreringsnr i rätt format i fliken Leveransadress
- Fyll i GLN-nummer i fliken Platser
Tänk på att:
- Tjänsten sätter automatiskt kryss för Skicka faktura via AutoInvoice när du sparar en kund som har Momsregistreringsnr ifyllt om det kan hittas i adressboken för fakturaväxeln. Övriga alternativ avmarkeras automatiskt
- Formatet kräver att Antal, Beskrivning och Belopp efter rabatter finns på kundfakturan. Rena textrader fungerar inte. Artikelnummer är inte obligatoriskt
- XML-formatet kräver att priser är Netto (utan moms) på raderna
- E-fakturor stöttas för B2B (till företag)
Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder
Leverantörer
- Ställ in hur leverantörsfakturorna från Fakturainkorgen ska behandlas
- Parkera - Fakturan kommer till fönstret Leverantörsfaktura med status Parkerad. Konto och kod-del kan ändras
- Frisläpp - Fakturan blir frisläppt
- Skicka för godkännande - Fakturan går till Approval för godkännandeprocess
- Exkludera från processen - Bluffakturor och andra fakturor som inte ska processeras i systemet. Du kan även använda knappen Radera i Fakturainkorgen men förlorar då historiken
Inställningen kan göras i inställningar för Leverantörsreskontra, på Leverantörsklasser, på Leverantörer och i Fakturainkorgen. Sätt upp regler för mest effektiv hantering
- Kryssa i Matcha lagervara under fakturaimport på leverantörskortet för att få kontering från Lagerförda artiklar och i andra hand från Leverantörer
- Fyll i Organisationsnummer utan bindestreck samt Momsregistreringsnr under fliken Inköpsinställningar på leverantörskortet
Ekonomi - Leverantörsreskontra - Inställningar - Inställningar - Leverantörsreskontra
Ekonomi - Leverantörsreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Leverantörer
Tänk på att:
- Om du får ej lagerförd artikel A-D på leverantörsfaktura som kommer via Fakturainkorgen, radera alltid denna artikel innan du frisläpper fakturan
- Om du får fakturor gällande Logistik till Fakturainkorgen, så koppla dessa mot inleveranser och skriv in rätt pris enligt fakturan
- Om Finansbolag är inblandat så anger du leverantörens Organisationsnr och Finansbolagets Bankgiro
- Använd skanningstjänsten för skanning. De har rätt utrustning
Kontakta din partner om du behöver hjälp med inställningarna.
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.