Mijn Communities
Help
VZM-JdH
CONTRIBUTOR *

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

door VZM-JdH

Voor de jaarafsluiting heb ik een aantal facturen via het actie menu op "Niet-inbare vordering" gezet. Dit creëert de systeemboeking:

1210 Voorziening dubieuze debiteuren

@  1200 Debiteuren

 

Het saldo blijft dan op de 1210 staan, deze moet uiteindelijk in de winst en verliesrekening komen via de dotatie voorziening dubieuze debiteuren. Is hier een standaard boekingspatroon voor beschikbaar, of moet ik deze zelf inrichten in het systeem?

3 ANTWOORDEN 3
Allard
STARTER

door Allard

Juist, ik wil hetzelfde doen, maar welke boeking moet ik dan precies aanmaken, met welke tegenrekening?

 

Ik hoor graag, vriendelijke groet, Allard

Goedgekeurde oplossing
Dudu Kilic
VISMA

door Dudu Kilic

Beste @Allard ,

 

We kunnen niet bepalen welke tegenrekening je kunt selecteren, aangezien dit kan variëren per bedrijf. Daarom adviseren we je om contact op te nemen met je financieel adviseur voor begeleiding bij deze keuze.


Met vriendelijke groet,


Dudu Kilic/Supportspecialist eAccounting
Geef aub een "kudo" als je denkt dat het antwoord nuttig was en klik op "als
oplossing accepteren"
als je vraag hiermee beantwoord is. Dit helpt anderen in de Community!
Dudu Kilic
VISMA

door Dudu Kilic

Beste @VZM-JdH ,

 

Bedankt voor je bericht op het forum.

 

Binnen Visma eAccounting hebben we geen standaard boekingspatroon voor het overboeken van de Voorziening dubieuze debiteuren (rekening 1210) naar de winst- en verliesrekening, aangezien dit afhankelijk is van de specifieke situatie van elk bedrijf.

 

Je hebt echter de mogelijkheid om zelf het boekstuk aan te maken via de sectie Boekhouding, onder Boekstukken, en vervolgens Nieuw Boekstuk.


Met vriendelijke groet,


Dudu Kilic/Supportspecialist eAccounting
Geef aub een "kudo" als je denkt dat het antwoord nuttig was en klik op "als
oplossing accepteren"
als je vraag hiermee beantwoord is. Dit helpt anderen in de Community!