Kas tad īsti jādara, lai vakar atbrīvotam izmaksātu šodien papildus kompensāciju par atvaļinājumu? Vai tā: 1.Dzēst izmaksu sarakstu 2.Dzēst darbinieku no algas aprēķina 3.Pievienot prombūtni ar aprēķināto kompensāciju 4.Vakar izmaksāto algu norādīt kā avansu 5. Jauns izmaksu saraksts šodien. Un programma to visu atļaus darīt darbiniekam ar vakardienas atlaišanas datumu?
... Skatīt vairāk
Paldies. Datums nemainās. Tad visas aprakstītās darbības var veikt ar jau it kā neaktīvu darbinieku (vairs neparādās aktuālā sarakstā) ? Pievieno prombūtni - kompensāciju, pārrēķina algu un otru izmaksu sarakstu par starpību?
... Skatīt vairāk
Labdien! Kā var atbrīvotam darbiniekam šomēness veikt algas pārrēķinu pievienojot atvaļinājuma kompensāciju? Atskaites nav vēl iesniegtas. Vajadzētu anulēt atbrīvošanas datumu un pēc jauna aprēķina to atkal norādīt. Paldies, Viesturs
... Skatīt vairāk
Labdien! Darbinieks noformējis atvaļinājumu, kurš sākas jūnijā un beidzas 31.07. Vēlas, lai atvaļinājuma naudu par jūliju izmaksā atsevišķi 31.07. Ja pareizi saprotu, pēc noklusējuma programma veiks aprēķinu visam 2 mēnešu periodam. Varu, protams, piereģistrēt 2 atvaļinājumus un jūlijam aprēķināt manuāli (fiksēts), lai vidējā izpeļņā nebūtu jūnijs. Varbūt ir cits varaints ar 2 izmaksu sarakstiem? Paldies, Viesturs.
... Skatīt vairāk
Labdien! Esam pakalpojumu uzņēmums, bet reti pārdodam kādu grāmatu un ikdienā ar šo nav saskarsme. Kā panākt, lai nomenklatūrai tagad rēķina 5% PVN. Man nosacītajā noliktavā ir ar 12%. Pircējs ir tikai viens un nokopējot iepriekšējo pavadzīmi PVN likmi nevaru mainīt. Paldies.
... Skatīt vairāk
Labdien! Vai uzstādījumos var mainīt izejošā maksājuma uzdevuma īsā pamatojums saturu? Parādās teksts ''rēķina numurs un PVN t.sk.'' Pietiktu ar rēķina numuru, jo prasība izdalīt PVN bija daudzus gadus atpakaļ un man liekas, ka vairs nav spēkā kā arī reversiem rēķiniem PVN nav tai skaitā. Paldies.
... Skatīt vairāk
Labdien! Vai ir kāda iespēja iegūt pārskatu, kurā redzams kāda PVN summa piesaistīta rēķina grāmatojumam, ja nav izmantoti papildus kodifikatori (projekts, budžets)? Nepieciešams apkopot PVN 7. pielikumam. Viena rinda ir D12-K53, otrā D57-K53. Paldies, Viesturs
... Skatīt vairāk
Labdien! Vēl viens līdzīgs gadījums. Bet pievienojot uzkrātās rekonstrukcijas izmaksas (kapitalizējot) PL vēl neizslēdz, bet samazinās lietošanas laiks, jo pārdos gada beigās. Jautājums: Vai pietiek norādīt dokumentā jauno lietošanas termiņu (13.12.2023), jeb jāveido jauna norma? Nepieciešams panākt, lai nolietojumu rēķina vēl 12 mēnešus no jaunās vērtības pēc kapitalizācijas. Paldies, Viesturs.
... Skatīt vairāk
Labdien! Pieslēdzoties periodiski tiek pieprasīta datu bāzes dziņa atjaunošana (vai kas līdzīgs). Mums to var izdarīt tikai sistēmas administrators un man nav tādu tiesību. Vai administrators var pieslēgties pēc Horizon palaišanas un izpidīt prasīto un kā tas jādara? Strādājam attālināti dažādos laikos. Paldies, Viesturs
... Skatīt vairāk
Labdien! Par oktobri iesniedzu, bet par novembri nepieņem. Versijas pievienojas automātiski.Vienīgi šorīt prasīja atjaunot datu bāzes dzini, ko es neapstiprināju. Vai tas var būt par iemeslu ka nevar eksportēt EDS novembra PVN deklarāciju? Paldies, Viesturs
... Skatīt vairāk
Labdien! Ja mainās alga viena mēneša ietvaros, tabelē ir divas rindas ar dienām (stundām) katrai likmei. Sen nav bijis tāds variants un gribēju pārliecināties kā tā jābūt un aprēķinā viss summēsies? Paldies, Viesturs.
... Skatīt vairāk
Jā, skaidrs. Tāds variants man nav bijis. Pie reizes. Varbūt atkal par ko citu runāju, bet vai tad 3. valstīm nav jaizmanto PVN kategorija Maksātājs ārpus ES, lai korekti grāmatotu reversu?
... Skatīt vairāk
Darijuma veids N- nav PVN numurs. Kolonnā peilikumam, kur ir A, R1, T, V utt. To gan mainu manuāli pirms sūtīšanas uz EDS iezīmējot visas tās rindas bez PVN. Dažu sekunžu darbs.
... Skatīt vairāk
Labdien! Nupat VID atsūtīja: ''Izveidota jauna XML versija, kas ir spēkā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 2022. gada oktobri..... versija DokPVNv7.'' Vai lūdzu būs jau iestrādāts jaunā HOR versijā līdz 20.11.2022? Paldies, Viesturs
... Skatīt vairāk
Jauni konti 73 un 57 (pēc vecā labā plāna). Maksājuma termiņš septembris pēc EDS paziņojuma un tad, cik saprotu, arī parādīsies EDS kā parāds.
... Skatīt vairāk
Paldies. Precizēšu, ja drīkst. Ja atstāju ienakuma veidu 1001 un tikai pievienoju kopētajā 250 EUR PNM no 27.05. vai aprēķināsies korekcija 250/31*5*20% = 8.06 EUR, kas parādīsies jūnija izmaksās (mazāks IIN, lielāka neto alga)?
... Skatīt vairāk
Paldies! Vai tas ko mainīs, ja darbinieks ir reģistrēts kā visi pārējie (ne kā nerezidents, bija LV PK no sākuma) un ar grāmatiņu (kļūdaini maijā) ? Vai šis nav gadījums, kad atvieglojumi parādas EDS ar iepriekšējā perioda datumu par kuru jau alga aprēķināta? Tad jau korekcija darbojas vai nē? Atskaiti par nerezidentu sagatavošu manuāli un soc.nod.atskaitē IIN norādīšu 0.00.
... Skatīt vairāk
Labdien! VID aptiprināja 250 EUR ar IIN neapliekamo summu nodarbinātam no Ukrainas. Var piemērot no 27.05. Vai pareizi šādi: Slēdzu personas datos IIN rindu ar 26.05., kopēju jaunu ar 27.05. - 20% (grāmatiņa) +250 EUR PNM Aprēķinot algu par jūniju tiks ņemts vērā arī PNM par maija 5 dienām, 20% likme un iekļauti jūnija aprēķinos (samazinājums). Pārskatā par izmaksām nerezidentiem manuāli ievadu faktiski samaksāto IIN (ar maija korekciju) un piedzenu bāzi 20% likmei. Vai tā? Paldies, Viesturs.
... Skatīt vairāk