Jag har nu lagt in alla banktransaktioner som skett under gårdagen. När jag nu ska stämma av i Kontoavstämningen så finns inte det datumet med!! Är det en bugg som måste rättas till ?????
... Skatīt vairāk
Hej, Vi behöver nu göra en kreditfaktura med "ej lagerpåverkan" Tidigare har man gått in på fakturan som ska krediteras och där vald Reversera under Åtgärder. Upptäcker nu att valet Reversera inte finns längre. Skulle gärna vilja veta hur man nu ska göra
... Skatīt vairāk
En beställning har inlevererats med rätt styckepris men fel totalpris pga. handhavande fel (sommarvikarie). När jag nu ska koppla inleveransen till fakturan så blir det ett restbelopp som jag inte får bort. Har försökt att makulera inleveransen för att skapa en ny men det går inte som jag kan se. Hur går jag nu tillväga????
... Skatīt vairāk
Hej Vi har upptäckt att när vi har skickat via e-post ordererkännanden och vissa fakturor idag och igår så har dom inte gått igenom. E-post statusen står som "misslyckades". Vad beror detta på och kan vi göra något själva förutom att skicka dom manuellt
... Skatīt vairāk
Autopay har kollat och det ser ut att fungera som det ska mot Handelsbanken så om det fortsatt är problem kontakta er partner så kan vi ta det vidare där.
... Skatīt vairāk
Man kan göra så men det är ju inte det smidigaste sättet. Med denna hantering får du ju göra allting manuellt. Ofta vill man förenkla och automatisera, men det är ju upp till var och en.
... Skatīt vairāk
Hej Originalfakturan bokför jag in som vanligt på det året i januari som varorna kommer in. Jag gör ett extra verifikat på de fakturorna i december där jag konterar kontona 1402 varor på väg / 2448 ej reskontraförda leverantörsskulder. Dessa motkonteras därefter i januari.
... Skatīt vairāk
Håller helt med. Vi har suttit och klockat det vi gör i visma.net. På 10 fakturor (leverantörsfakturor) hade jag ca 6 minuters väntetid. Detta för 2 knapptryckningar. (ankomstregistrering + skicka till approval) Ej tagit med allt det andra i denna beräkning. Så ja visma.net är väldigt trögt.
... Skatīt vairāk
Sedan någon vecka tillbaka så visar Periodiseringöversikt inleveranser och Periodiseringsdetaljer även kopplade inleveranser mot leverantörsfakturor under oktober månad. Det blir väldigt mycket information på detta sätt. Kommer det justeras eller är det något jag själv kan göra för att få bort redan kopplade artiklar?
... Skatīt vairāk