Disse kontrollere jeg Versjon 11.10.x 1. Kontrollere BO ”Bankforbnr” Ikke har noe tall der, hvis det ikke brukes bankforbnr 2. Sjekk at BO har "Orgnummer" med bare tall Ikke Mellomslag, Ikke NO foran eller MVA bak xxxxxxxxx 3. Sjekk BO "EU-Mva regnr " uten NO uten mellomslag men med MVA bak xxxxxxxxxMVA 4. Sjekk Kundes "orgnummer" uten MVA uten NO uten mellomslag xxxxxxxx 5. Sjekk Kundes Landnr Språknr og Valutanummer i aktørs tabellen 6. Sjekk på kunde at det ikke står operatör i GLN/GS1 feltet typ 9908:xxxxxxx, feltet skall vare blankt, om det ikke er en utlendsk kunde Versjon 12.0.x 1. Sjekk Valuta tabellen for "bankforbnr" Det skall Ikke finnes noe tall der hvis det ikke brukes 2. Kontrollere BO ”Bankforbnr” Ikke har noe tall der, hvis det ikke brukes bankforbnr 3. Sjekk aktørs tabellen for "bankforbnr" Det skall Ikke finnes noe tall der hvis det ikke brukes 4. Sjekk bankkonto nummer, ikke mellomslag ikke punkter endast sifrer xxxxxxxx 5. Sjekk hvis de vil ha gamle XML eller nye UBL i autoinvoice behandling i BO 6. Sjekk Importformat i DC, lavest PeppolBis 2 Versjon 12.10.x Sjekk alt fra foregående versjoner 7. Sjekk at Hvis "IBAN" brukes, så brukes "Swiftkode" feltet og at det står Swift kode der, dette gjelder bare Hvis IBAN brukes Ikke bruk IBAN/Swift i samme felt 8. Sjekk at "Eu mva regnr" bruks på kunder, dette er ny lov som skall brukes i og med versjon 12.10.x 9. Sjekk importformat i DC, lavest PeppolBis 2 10. Ikke bruk totalrabatt 11. Ikke bruk negative rabatter 12. Ikke bruk negative priser i kreditnota Versjon 13.x.x 1. Sjekk alt fra foregående versjoner 2. I prinsippet det samme som foregående versjoner Versjon 14.x.x 1. Sjekk alt fra foregående versjoner 2. Sjekk importformat i DC, lavest PeppolBis 2 (etter versjon 14.10, bruk PeppolBis 3) * 3. Kunder og Firma må bruke Deres Ref og Våres Ref 4. I tillegg kan visse kunder påbyde at Ordrer nummer hos k/l brukes som referens 5. Ikke bruk totalrabatt 6. Ikke bruk negative rabatter eller 100 %
... View more