Dere kan begynne og føre på år 2023 hvis det er kjørt årsavslutning for 2021, da en kan kun føre på 2 år av gangen Hvis 2021 er avsluttet , kan dere logge inn som systembruker Gå deretter på System - Firmaopplysninger - Årsavslutning og Klargjøring for 2 år
Sett en hake på Kjøring for 2 år, slik at det står 2022 / 2023 da vil alle bilagsserie nummer serie starte på 1,
En kan velge og endre nummerserie, dette er valgfritt.
Første ledige faktura nummer vil stå med 0, som da betyr at faktura nummer fortsetter fra år 2022.
Ønsker du at denne skal ha en ny serie, eller om du evt har flere faktura igjen for 2022, må du sette inn det nummeret du ønsker at faktura nummer skal begynne med i kolonnen for 2023.
I noen tilfeller kan utskriften stoppe opp og man vil kunne få et heng under fakturering da kan man forsøke følgende: Bunten skal bli liggende og må oppdateres ( vil da bli liggende inne i bilagsreg under Ikke oppdatert status )
Så må man reprinte fakturaene som ikke er sendt.. Anbefaler å gå inn på Fakturering => Spørring => Faktura og se der..
Dette kan du sjekke FØR man oppdaterer bunten.
De som det ikke er fakturaperiode på må reprintes.. der ser man hvilke som har fått faktura periode og ikke. De som ikke ligger med fakturaperiode, vil få fakturaperiode NÅR man oppdaterer bunten.
E-faktura (internt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til en kunde som også bruker Visma Autoinvoice. (bedriftskunder)
E-faktura (eksternt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til et annet system for mottak av EHF-fakturaer. (bedriftskunder)
Post (papir): Faktura sendes til NETS som printer faktura og sender til fakturaadressen i kundebehandling. (privatkunder)
VIPPS FAKTURA: Faktura sendes til VIPPS da kunden har satt på mottak av faktura i VIPPS registrert på telefonnummeret som ligger i mobiltelefonfeltet i kundebehandling. (privatkunder)
B2CNO: Faktura sendes til kundens nettbank registrert på mobiltelefonnummer som ligger i kundebehandling. (privatkunder)
GODKJENT: Mottakeren har akseptert fakturaen. (Gjelder kun faktura på epost eller efaktura sendt internt i Autoinvoice).
Om det er satt opp med Office 365 mail i deres system, er det viktig og vite følgende i forhold til oppsett, om det skulle oppsto problem med å sende vedlegg på mail fra ordre, evt om det kommer en feilmld med 'Sending feilet'.
Under System - vedlikehold - systemkoder ( logg inn som systembruker )
og Under fanen 'e-post'
Den mail adressen som ligger under Avsenders e-post adresse ved fakturering, må også ligge inne på de brukerene som skal sende e-post. ( Under System - vedlikehold - brukere )
Hva skjer når begge feltene er fylt ut og det er huket av for faktura på e-post?
Adressen som står i feltet «e-post faktura» brukes.
Hva skjer når bare e-post adresse er fylt ut?
Faktura sendes til denne adressen.
Hva skjer nå bare e-post faktura er fylt ut
Faktura sendes til denne adressen.
Hva betyr det når man huker av e-post til AI ?
Blir faktura sendt kun til e-post da eller både e-post og nettbank/EHF?
(hvis mobil/org.nr er utfylt)
Når man huker av for "Epost- til AI" så sender Contracting med epostadressen til Autoinvoice.
Hvis fakturaen ikke går til nettbank eller VIPPS så vil da fakturaen sendes til denne epost-adressen.
Hvorfor er det to ruter for avhukninger for e-post / faktura på papir ?
Fakturaen går rett til print hos NETS uavhengig av om det er lagt inn mobiltelefonnummer og epostadresse sendes med til AI.
Faktura sendes som epost fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.
Faktura skrives ut på printer fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.
Hva er forskjellen mellom privatkunder og bedriftskunder når det kommer til å sende fakturaer til Visma Autoinvoice?
Forskjellen mellom privatkunde og bedriftskunde er at på privatkunder er det mobiltelefonnummeret som bestemmer om fakturaen går til nettbank/VIPPS.
På bedriftskunder er det orgnummeret som brukes.
I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura.
Gå inn på
Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr
slik at kolonnen ser slik ut:
Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer
Dere kan oppleve at alle fakturaer dere reprinter som skal gå til Autoinvoice blir avvist med følgende feilmelding:
Da må dere logge dere på autoinvoice.visma.com med brukernavn og passord.
Gå så til ‘Innstillinger’ => ‘Sende fakturaer’. Fjern så haken som står på ‘Stopp duplikate fakturanummer’.
Dette gjelder altså kun når man får denne feilmeldingen på ALLE reprint mot Autoinvoice.
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer.
Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura
Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura.
Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden.
På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt.
Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.
Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura.
Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:
Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.
Da går du på
Fakturering – registrering – faktura
Legger inn kunden
Og går ned til ordrefeltet her
Trykker så F6
Får da opp denne meldingen
Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura
Så kan du da merke de du ønsker å ha med
Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura
Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)
Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her
Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura
Det kan du sjekke under
Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett
Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen
Logg inn som systembruker
Gå deretter på
System – skriver / blankett – blankettstyring
Marker nr 4 Faktura
Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen,
trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten
Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50
På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 )
Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst
Og fjerner da tallet på Felt nr 50
Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer
Slik at blanketten blir liggende slik
Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.
Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene
Oppsettet krever at du kjører versjon 5.03 eller nyere. Dersom du ønsker å komme i gang med AutoInvoice fra 5.03, må ny systemfil etterspørres. Send e-post til vismacontracting@visma.no for å etterspørre ny systemfil.