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Introduccion
El objetivo de este documento es entender cómo se anulan las operaciones en corporate.
Antes de explicar como, es importante entender un concepto previo. Recordamos que Corporate tiene tres estados: Abierto, Cerrado y Anulado, así de cómo unas banderas (Flags) la cual se utiliza para marcar la transacción como anulado (Además de autorizaciones y otras banderas, que lo veremos en otra publicación).
Conceptos importantes
Antes del proceso de anulación es importante el estado origen de la transacción,
Paso a paso
Posicionarse sobre la transacción a anular, si la misma se encuentra en estado abierto, aparecerá la opción de “Rechazar”
Si la transacción se encuentra en estado cerrado, aparecerá la siguiente opción:
Cuando la transacción se encuentra cerrada, puede existir ciertas validaciones:
Implica que dicha transacción tiene una transacción destino generada, por ejemplo una Orden de compra que ya tiene una recepción asociada. ¿Que se debe hacer en este caso? Primero anular la recepción, para que el sistema permita anular la Orden de compra.
Mostramos otra validación que puede salir:
Esto ocurre si la transacción origen debe generar asiento contable, por ejemplo una factura de compra. El sistema necesita el asiento para revertirlo, por lo cual si no tiene asiento contable, para anularlo es importante que lo tenga generado.
Tener en cuenta: Si una transacción está cerrada y la misma genera:
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