to get a personalized navigation.
to get a personalized navigation.
Hei. Dette er det første år jeg har ført bøkkene mine selv. Jeg har oppdaget to små feil som jeg må rette. En føring i Mamut One var ført uten mva mens regning sent til kunden og hva kunden betalt var med mva. Det var moms pliktig. Det andre var simplelton at en kunde betalte 50 øre mer en de skulle. Ugåendes faktura var da 50 øre mindre en det som ble betalt inn til konto. Bankens tall og Mamuts tall er selvfølgelig i sammsvar... men jeg må stenge de to postene som er åpent med like tall på begge side. Hva er det jeg skal gjøre egentlig ?
Solved! Go to Solution.
Ok.... har prøvd noen ganger og kan ikke ser at jeg få det til. Dette er det jeg forsøkt. Oppringelig faktura nr er 5358.
3110 avgifts fri debit 1500 kr
1510 Faktur #5358 Kunde Nr kredit 1500 kr
(dette trodde jeg skulle reversere ting... men jeg få ikke matche det i relevant reskontor)
Da..
Ny faktura med 3010 avgifts pliktig:
1510 Faktur #5358 debit kr 1875
3010 Salgsintekter kredit kr 1500
2710 Utgående MVA kredit kr 375
Også var det betaling..... det var alt registret i okt 2014... så det må kobles til denne nye faktura....
Brukt Diverse billags art dato 1.1.2015, overført til hovedbok for å se resultatet og ser ikke at jeg kan koble de riktig med hverarndre...
Kan du se hva jeg gjør feil ??
MCH
Richard Brekne
Hei
Da må du reversere bilaget som var uten mva, og føre dette på nytt. Dette vil nok være enklest å føre med motsatt debet / kredit, for så å føre det riktig.
Differensen på kr. 0,50 kan føres mot konto for øresavrunning, slik at du får denne bort fra kundekontoen.
Med vennlig hilsen
Jørn Karlsen
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Copyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.