lai iegūtu personalizētu skatu.
lai iegūtu personalizētu skatu.
Labdien!
Nepieciešams padoms, kā iziet no situācijas.
Tika konstatēts, ka pie algu samaksas veida ievades, nebija piesaistīta attiecīgā kontējuma shēma ar vajadzīgo izdevumu klasifikatora kodu, līdz ar to pie aprēķiniem, un pēc tam sekojoši arī veidojot maksājumu uzdevumus, ir aizgājis nepareizais izdevumu kods (dimensijas).
Tagad izveidoju pareizu kontējumu shēmu un piesaistīju attiecīgam samaksas veidam.
Bet pārrēķins ir jāveic vairākus mēnešus atpakaļ.
Vai izzeja ir tikai atgrāmatot līdz sagatavei un pārrēķināt vairāku mēnešu ietvaros, vai ir kas ātrāks, 'nesāpīgāks' labošanas veids.
Paldies jau iepriekš!
Atrisināts! Doties uz risinājumu
Labdien,
kā tika realizēts "Tagad izveidoju pareizu kontējumu shēmu un piesaistīju attiecīgam samaksas veidam"?
Vai esošā kontējumu shēma tika labota un izmaiņas saglabātas ar noteiktu datumu? Vai tika veidota jauna kontējumu shēma un piesaistīta samaksas veidam?
Esošam samaksas veidam, pievienoju jaunu kontējumu shēmu.
Šajā gadījumā tas nozīmē, ka no tā brīža, kad aprēķinos tiek lietots šis samaksas veids, ir spēkā šie jaunie kontējumi un pārrēķini būs visiem darbiniekiem, kuriem šis samaksas veids bijis izmantots.
Par pārrēķiniem.
1) var veikt pārrēķinu katrā mēnesī. Neiesaku, jo, ja darbiniekam pēc šī mēneša ir bijušas kādas izmaiņas, kas ietekmē vecāku periodu (piem., atvieglojumi), tad būs pārrēķins summām.
2) var veikt pārrēķinu esošā mēnesī. Darbiniekam algu aprēķinā nomaina aprēķina robežu (Darbības -> Mainīt aprēķina robežu) uz vajadzīgo mēnesi, no kura nepieciešami pārgrāmatojumi.
Ir iespēja kontēšanas shēmu labot un pateikt, ka izmaiņas ir spēkā no, piem., 01.10.19, bet par iepriekšējiem mēnešiem:
1) esošos izmaksu sarakstus, kur ir nepareizie kontējumi, nostornē, manuāli salabo kontējumus un nogrāmato.
2) izveido grāmatvedības reģistru, kur pārgrāmato no vienas dimensijas uz citu.
Šajos abos gadījumos virsgrāmata būs pareiza, bet nesakritīs ar algu atskaitēm pa kontējumiem.
Visi šie varianti der, katrs izlemj kuru izmantot.
Lai veicas!
Paldies!
Pievērsiet uzmanību faktam: ja kontējuma shēmās tiek lietots " rēķina no" tad problēma vilksies ilgi
piemēram atvaļinājuma kontējumam lai sadalītu pa dimensijām aprēķināto summu - pielietoju kontējuma shēmu rēķina no- tātad rēķina no datiem par .... mēnešiem un arī kontējumu veido no šiem ierakstiem. .
Katrā dokumentā ( kurā aprēķins veidojas no iepriekšējo mēnešu datiem un kontējuma shēmā bija lietota ši atsauce) labojām kontējumu ar roku kamēr tikām no šī perioda ārā.
Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!
Sīkāk par abonēšanas iespējāmSporta iela 11, Rīga, LV-1013
Visma birojs: +371 67116211
Horizon atbalsts: +371 67116299
E-pasts: visma@visma.lv