- Atzīmēt tēmu kā jaunu
- Atzīmēt tēmu kā lasītu
- Izcelt šo Tēma pašreizējam lietotājam
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Drukāšanai pielāgota lapa
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Sveiki,
Vai un kā iespējams nodrošināt, ka algas aprēķinam ir dažādi VSAOI DD, atvaļinājuma rezerves (t.sk. VSAOI DD atvaļinājuma rezervei) kontējumi atkarībā no slodzes kartiņā norādītā finansējuma avota jeb precīzāk no tajā norādītā kontējuma darba samaksai?
Proti, ja fin.avotā norādītais algas konts ir, piem., 72111, tad attiecīgi pārējiem augstāk minētajiem grāmatojumiem tiek izmantoti konti 72121, 72131, 72141. Savukārt, ja algas konts ir 72112, tad attiecīgi 72122, 72132, 72142 u.t.t.
Atrisināts! Doties uz risinājumu
- Tēmas:
-
Darba samaksa
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Labdien, @ABs13 !
Algu kontēšanas shēmā ir lappuse Pārveides.
Lappusē Debets/Kredits norāda @Rēķina no debets, lappusē Pārveides norāda šīs sakarības, piem., 72111=72121;72112=72122;
Līdz ar to katrai DD soc.nod. kontēšanas shēmai var norādīt savu pārveidi
DD soc.n. 1 => 72111=72121;72112=72122;...
DD soc.n. 2 => 72111=72131;72112=72132;...
Pie saglabāšanas jāizvēlas opcija: Veidot jaunu versiju un norāda, no kura mēneša būs spēkā izmaiņas. Kontēšanas shēmām jānorāda mēneša pirmā diena.
