lai iegūtu personalizētu skatu.
lai iegūtu personalizētu skatu.
Labdien!
Kā lūdzu pareizi savērst saldo starp diviem klientiem? Vai ar starpkontu vai 9. grupu, izmantojot kontu atlikumu pārgrāmatošanu, jeb ir speciālā opcija?
Paldies,
Viesturs.
Ja ir nepiesaistīti dokumenti, var lietot Parāda dzēšana (vai Pārmaksas dzēšana, ja avanss) abiem debitoriem, grāmato uz starpkontu. Var lietot pie Realizācijas konvertācijām Debitora saistību vai maksājumu pārnešanu, abas puses grāmato uz starpkontu. Var jebkuram konkrētā debitora dokumentam pielikt papildgrāmatojumu (ar vajadzīgo datumu) un nogrāmatot uz starpkontu. Var lietot dok. tipu Izejošais rēķins Nepiedalās - tas būs kā Reģistrs ar klientu, katram debitoram savs dok. (ja jāsakārto atlikumi tikai Virsgrāmatas līmenī).
Šie visi būs grāmatojumi periodā.
Rezultāts ir 0.00?
Atkarībā no tā, kādēļ tas tiek savērsts.
Ja vēlas starpperiodā , caur 9 - tad Kontu atlikumu pārgrāmatošana.
Ja tas ir uz kādas vienošanās pamata- es liktu caur starpkontu.
Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!
Sīkāk par abonēšanas iespējāmSporta iela 11, Rīga, LV-1013
Visma birojs: +371 67116211
Horizon atbalsts: +371 67116299
E-pasts: visma@visma.lv