- Atzīmēt tēmu kā jaunu
- Atzīmēt tēmu kā lasītu
- Izcelt šo Tēma pašreizējam lietotājam
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Drukāšanai pielāgota lapa

- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Labdien!
Ievadam rēķinu par reverso darījumu saņemšanu(priekšnodoklis neatskaitāms, PVN maksājam budžetā):
Veidojot maksājuma uzdevumu, sadalījumā ielec nevis 5311 konts summai 82.04EUR, bet arī PVN kontsun Visa summa tiek sadalīta proporcionāli(šobrīd kontu 57238 labojam manuāli uz 5311), kā pareizi sakonfigurēt, lai maksājuma uzdevumā klientam skaitāmā summa jau uzreiz tiek iegrāmatota uz 5311:
Atrisināts! Doties uz risinājumu
- Tēmas:
-
Kase un banka
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Kontroles un vides parametros (Sistēma->uzstādījumi->kontroles un vides parametri)vajadzētu aktivizēt "uz sadalījumu pārnes tikai grāmatojumus ar klienta kontu"

- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Labs risinājums, bet bieži gadās darījumi, kur klienta kartiņā ir viens konts, bet darījums tiek grāmatots gan šajā, gan citā kontā, atkarībā no darījuma veida, tad dimensijas maksājumā neielec, jo rēķinā nav grāmatojuma ar klienta kontu. Kā to apiet?
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Kāds ir iemesls, kāpēc bieži grāmato uz citu kontu nekā klienta kartītē? Varbūt tas ir maināms?
Sistēmā šobrīd ir tikai iespēja, ko aprakstīja @Gunta_MKFinanses . Citi gadījumi būs jāapstrādā manuāli.

- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Gadījumi, piemēram, sekojoši-viena klienta kartiņa tiek izmantota kā pabalstu saņēmējam un kā ceļa naudu kompensācija skolēna vecākam u.c. Katrā gadījumā paldies par ideju, vienkārši mums jāpārdomā, kas mums ir izdevīgāk-manuāli vai iepriekš minētais variants.
