- Atzīmēt tēmu kā jaunu
- Atzīmēt tēmu kā lasītu
- Izcelt šo Tēma pašreizējam lietotājam
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Drukāšanai pielāgota lapa
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Labdien,
Ir izrakstīts priekšapmaksas rēķins, kas daļēji apmaksāts un par apmaksāto summu izrakstīta pavadzīme.
Problēma radās realizācijas pavadzīmes kontējuma shēmas izveidošanā.
Pirmajā versijā izveidojām kontējumu shēmu, kur realizācija tiek nogrāmatota klasiski un atņemts avanss:
D231*-K611*=100% ieņēmumi
D231*-K572*=100% PVN
D572*-K239*= (uzkrātais PVN no saņemtā maksājuma)
D52*-K231*= (iepriekš saņemtais avanss ar PVN)
Bet šajā versijā PVN deklarācijā radās problēmas-> PVN 1-1 pielikumā iekrīt grāmatojums D57*-K239* (uzkrātais PVN), kam tur nepavisam nav jābūt.
Atradu pierakstos, ka Horizon šādus darījumus grāmato:
D231*-K611* = 100% ieņēmumi
D231*-K572* = PVN summai, kas vēl nav saņemta no klienta
D231*-K239*= (uzkrātais PVN no saņemtā maksājuma)
D521*-K231*= (iepriekš saņemtais avanss ar PVN)
Šajā gadījumā laikam PVN deklarācijā 1-1 pielikumā liekās summas vairs neparādītos, bet netieku skaidrībā, kā kontējumu shēmā noformulēt (izveidot) rindu: D231*-K572* = PVN summai, kas vēl nav saņemta no klienta
Ja neviena no versijām nav HOR atbilstoša, tad priecātos, ja kāds padalītos ar to, kā pareizi avanss jānoņem no realizācijas.
Jau iepriekš pateicos par atbildēm!
Atrisināts! Doties uz risinājumu
- Tēmas:
-
Apgāde un Realizācija
