MU lapā sadalījums- ar zilo zibsni ( Aizpildīt no konta atlikumiem) var ielasīt kontos iegrāmatotās summas. Tad kontējuma shēmā no sadalījuma ^konts.
... Skatīt vairāk
Var veidot vienu dokumentu, izveidojot attiecīgu kontējuma shēmu Nākamais Vai Iepriekšējais periods. Bet jā- katram debitoram. ( bet protams- ir variants arī tikai kopsummu pārgrāmatot)
... Skatīt vairāk
Protams. Viens no variantiem- ir izveidots dokumenta tips ( no realizācijas rēķina, bet Nepiedalās norēķinu operācijās) Reģistrs ar klientu. Un 31.12. summu grāmato uz kredītu, un 01.01.- atpakaļ
... Skatīt vairāk
Ja atlikums ir 0.00- salīdzināšanās aktu iegūst Atskaites> Apgāde/Realizācija noņemot filtrus. Ja nepieciešams akts ar apgrozījumiem- var no Atskaites> apgāde/Realizācija> Klientu apgrozījums. ( zem Darbības ir visi apgrozījumu dokumenti) Pavisam banāli- var no Atskaites> Virsgrāmata> Kontu apgrozījums pa klientiem
... Skatīt vairāk
Pēc likuma tā arī paredzēts- ja pārsniedz neapliekamo summu, tad tiek aprēķināti nodokļi, un skaidrs, ka tie ieturami no darbinieka. Var protams izlīdzināt, veidojot darbiniekam piemaksu , tad tie protams būs vēl lielāki izdevumi uzņēmumam.
... Skatīt vairāk
Tā kā gadās, ka klientam atlikumi ir dažādos kontos, nevar salīdzināt. Sagatavoju ar excel spraudni - vienā lapā VG, vienā klientu atlikumi, vienā klientu atlikumi pa dokumentiem. Salīdzinu tad kopsummas katrā. ( ideālā variantā- vajag virslapu, kur salīdzina visas kopā)
... Skatīt vairāk
Gunta:) jautājums nav par tik skarbiem risinājumiem:) Operāciju kontus par iepriekšējo gadu slēdz - Dokumenti>Virsgrāmata>Jauna reformācija>Kontu reformācija starpperiodā ( pirms tam Pamatdati>Kontu plāns>Grāmatojumu periodi atver starpperiodu 31.12)
... Skatīt vairāk
sasaistīt nevar. Dokumenti> Apgāde/Realizācija>Preču dokumenti un attiecīgi Darbības> Apmaksas dokumenti Parāda dzēšana un abus grāmato kādā starpkontā.
... Skatīt vairāk
Pirmkārt - salīdzinātu atlikumu arī ar klientu. un sakārtotu piesaistes - sasaistītu visu, ko var sasaistīt. Paskatītos, vai kaut kas nav kļūdaini izslēgts no Realizācijas sistēmas ( Dokumenti>Realizācija>Neiekļautie dokumenti) Ja kļūda ir dēļ nekorekti izmantotiem dokumentu tipiem- tad liekos dokumentus izslēgtu no Realizācijas.
... Skatīt vairāk
Partijas numurs ir saņemšanas PVZ numurs, vai nebūs to vieglāk izlabot? Jo tā jau tāpat labojama Atskaites>Noliktava>Atlikumi pa partijām> Darbības>Labot partijas info.
... Skatīt vairāk
Vai pareizi saprotu- jāapraksta identiski bēru pabalstam- daļēji apliekamais ienākums, samaksas veids, un ieturējumā IIN ( attiecīgi jālabo visos samaksu veidos, kur izmantots Nerēķina no )? https://www.plz.lv/darba-deveja-pabalstus-berna-piedzimsanas-gadijuma-plano-neaplikt-ar-iin/
... Skatīt vairāk