Labdien! Sakiet, lūdzu, kā korekti aprakstīt kontējumu shēmu, lai vienā no grāmatojumiem atspoguļotu starpību starp jau veiktu grāmatojumu ar operāciju un dokumenta rindas sākuma summu. Piem. realizācijas rēķinā ievadīta teksta rinda ar summu 625 bez PVN, vēlamais rezultāts grāmatojumos šo summu sadalīt , izdalot atskaitījumu summu 20 % apmērā (cita strukūrviienība) (tie ir iekļauti šajos 625 EUR. ). Pirmais grāmatojums , kā iegūt piem., uz projektu attiecināmo summu man izdodas, (625.00 dalīt ar koef.1.20), programma aprēķina korekti 520.83 EUR, kas ir summa bez atskaitījumiem, problēma ir tajā, ka nesaprotu , kā shēmā aprakstīt kontējumam šos 20 %, kas būtu grāmatojams atsevišķi kā atskaitījums . ( Principā tā būtu starpība starp rindas summu, un jau veikto grāmatojuma summu). PVN rindām būtu nepieciešams tieši šāds pats dalījums, PVN no projektā attiecināmās summas un PVN atskaitījumiem. Vai vispār programmā tāda iespēja pastāv ?
... View more