för att få en personlig vy
för att få en personlig vy
Steget "Validera objekt" ligger likt "Validera kontering" mellan stegen "Sakgranskning" och "Attest". Funktionen gör det möjligt för ekonomihandläggare att filtrera ut specifika konteringar för granskning innan de skickas vidare till steget "Attest" och slutligen "Definitivbokning".
De konteringar som ska kontrolleras registreras per enhet i IM Admin, under Enhetsregister > Inställningar, fliken Objektkontroller.
När en faktura skickas från "Sakgranskning" till "Attest" och innehåller en kontering som matchar de regler som lagts upp i systemet, skickas fakturan till ekonomiavdelningens gruppkö för steget "Validera objekt".
I exemplet nedan stannar alla fakturor som är konterade med konto [4051] eller [4011 och projekt 101] i steget "Validera objekt".
I gruppkön ”Validera Objekt” har ekonomihandläggare möjlighet att redigera konteringsrader på fakturorna, radera konteringsrader (fakturan måste då sakgranskas på nytt), förändra eller lägga till fritext, skicka tillbaka fakturan till valfri sakgranskare, skicka fakturakopia till valfri användare, samt möjlighet att ändra mottagare i nästkommande steg (dvs. ”Attest”).
Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.
Läs mer om prenumeration härCopyright © 2019 Visma.com. All rights reserved.