Vill du göra avdrag på en leverantörsfaktura motsvarande den kundfaktura som samma bolag har hos er, och se att betalningarna hänger ihop i systemet?
Registrera leverantörsfakturan som delbetald
- Gå in under Inköp / Registrera betalning.
- Ladda fram fakturan med löpnumret.
- Ange betalningssätt och betalningsdatum.
- Ändra till det belopp som motsvarar kundfakturan, i det här fallet 100 000 kr av totalt 126 000 kr.
- Gör en notering i fältet "Anteckning" eller "Fritextfältet" om anledningen till delbetalningen (t.ex. "Kvittning med Kundfaktura #xxxx").
I leverantörsreskontran ser det ut så här:
Registrera kundfakturan som betald
- Gå in under Försäljning / Registrera betalning.
- Ladda fram fakturan med löpnumret.
- Ange samma betalningssätt och samma betalningsdatum som för leverantörsfakturan.
- Registrera kundfakturan som betald med samma belopp, alltså 100 000 kr.
- Gör samma typ av notering här som för leverantörsfakturan för spårbarhet i din reskontra.
Kontroll i systemet
- Gå till din leverantörsreskontra och kundreskontra.
- Respektive reskontra bör nu visa att avdragen och betalningarna hänger ihop och att eventuellt återstående belopp är korrekt.
Anmäl dig till webbinar om betalningsflödet för fler tips om leverantörsbetalningar.