for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Hei !
Vi mottar nå fakturaer fra Danmark som er med 25 % mva, dette gjelder ikke import, hvordan blir det riktig å bokføre dem i.h.h.t ny skattemelding ?
Dette gjelder serviceavtaler og leie av materiell .
Hei
jeg vil som hovedregel anbefale deg å sjekke med revisor eller en regnskapsfører hvordan fakturaen skal posteres. Men her avhenger det av endel ting. Danmark har også 25% MVA slik at det kan være dansk MVA du er blitt fakturert for. Hvis dette er å betrakte som en fjernleverbar tjeneste så skal det føres med mva kode 60 eller 62 avhengig av om du har fradrag eller ikke (debet kostnadskonto, kredit leverandør) Det normale er derimot at fjernleverbare tjenester er eks mva om jeg ikke tar helt feil (når det blir fakturert til deg)
om det er leie av materiell og serviceavtaler kjøpt og "konsumert" i danamrk direkte så er det jo ikke 60/62. men sjekk med revisor hvordan denne spesifikke kostnaden skla klassifiseres så er du sikker på at du får det korrekt.
Stian
Karenlyst allé 56
0277 Oslo, Norge
Email: kundesenteret@visma.comCopyright © 2022 Visma.com. All rights reserved.