- Atzīmēt tēmu kā jaunu
- Atzīmēt tēmu kā lasītu
- Izcelt šo Tēma pašreizējam lietotājam
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Drukāšanai pielāgota lapa
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Kāda formula finanšu pārskatā Bilance būtu jāizmanto, lai postenī Pircēju un pasūtītāju parādi netiktu iekļauti debitoru atlikumi kas ir pārmaksas. Šādām pārmaksām būtu jābūt iekļautām postenī Pārējie kreditori.
Paldies.
Atrisināts! Doties uz risinājumu
- Tēmas:
-
Virsgrāmata
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Praktizēju avansus grāmatot 52 kontā ( aprēķināts PVN un ir iekļauti PVN deklarācijā ) un pārmaksas ( nepareizi ieskaitītās naudas) atsevišķā kontā debitoru pārmaksas- nav iekļautas PVN deklarācijā jo nav avansa rēķins bet ir maksājuma kļūda.
Protams darba gaitā rūpīgi jāseko šo summu izmantošanas brīdī- nedrīkst samazināt pavadzīmē aprēķināto PVN.
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Šīs pārmaksas attiecīgi arī jāpārgrāmato kādā no kredīta kontiem.
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Paldies par šo ieteikumu, bet varbūt ir kāds cits risinājums, ar kura palīdzību pārmaksas automātiski tiek iekļautas Finanšu pārskata pareizajā postenī?
- Atzīmēt kā jaunu
- Grāmatzīme
- Abonēt
- Izslēgt skaņu
- Izcelt
- Drukāt
- Ziņot par nepiemērotu saturu
Labdien, @Gita_LP ,
Jā, tā ir, ka korektāk un viennozīmīgi saprotamāk ir avansus/pārmaksas nodalīt citā kontā.
Ja ir apsvērumi, kāpēc to nedarīt, tad konta kartītē jānorāda slēgums <Debeta/Kredīta>.
Un finanšu pārskatā formulu veido pēc šāda parauga:
Tad aprēķinot sistēma skatās atlikumus dalījumā pa klientiem:
