lai iegūtu personalizētu skatu.
lai iegūtu personalizētu skatu.
Kāda formula finanšu pārskatā Bilance būtu jāizmanto, lai postenī Pircēju un pasūtītāju parādi netiktu iekļauti debitoru atlikumi kas ir pārmaksas. Šādām pārmaksām būtu jābūt iekļautām postenī Pārējie kreditori.
Paldies.
Atrisināts! Doties uz risinājumu
Praktizēju avansus grāmatot 52 kontā ( aprēķināts PVN un ir iekļauti PVN deklarācijā ) un pārmaksas ( nepareizi ieskaitītās naudas) atsevišķā kontā debitoru pārmaksas- nav iekļautas PVN deklarācijā jo nav avansa rēķins bet ir maksājuma kļūda.
Protams darba gaitā rūpīgi jāseko šo summu izmantošanas brīdī- nedrīkst samazināt pavadzīmē aprēķināto PVN.
Šīs pārmaksas attiecīgi arī jāpārgrāmato kādā no kredīta kontiem.
Paldies par šo ieteikumu, bet varbūt ir kāds cits risinājums, ar kura palīdzību pārmaksas automātiski tiek iekļautas Finanšu pārskata pareizajā postenī?
Labdien, @Gita_LP ,
Jā, tā ir, ka korektāk un viennozīmīgi saprotamāk ir avansus/pārmaksas nodalīt citā kontā.
Ja ir apsvērumi, kāpēc to nedarīt, tad konta kartītē jānorāda slēgums <Debeta/Kredīta>.
Un finanšu pārskatā formulu veido pēc šāda parauga:
Tad aprēķinot sistēma skatās atlikumus dalījumā pa klientiem:
Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!
Sīkāk par abonēšanas iespējāmSporta iela 11, Rīga, LV-1013
Visma birojs: +371 67116211
Horizon atbalsts: +371 67116299
E-pasts: visma@visma.lv