- Merkitse aihe uudeksi
- Merkitse aihe luetuksi
- Aseta tämä Aihe kelluvaksi minulle
- Kirjanmerkki
- Tilaa
- Mykistä
- Tulostinystävällinen sivu
- Merkitse uudeksi
- Kirjanmerkki
- Tilaa
- Mykistä
- Korosta
- Tulosta
- Raportoi sopimattomasta sisällöstä
Hei. Tein myyntilaskujen siirron kirjanpitoon elokuulta. Laskutuksen puolella kaikissa laskuissa on oikein verokanta 24% (sekä veron euromäärä). Kun olin siirtänyt laskun kirjanpidon puolelle, niin niille oli muuttunut kirjanpidon tositteella verokannaksi 25,5%. Veron euromäärä on edelleen oikein. Mutta verokanta väärin. Joten ALV-laskelma tuloste (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista tulostus) on väärin, kun siinä on myyntilaskujen alv 25,5%. Kun taas alv-kirjaus menee oikein, kun ottaa myynnin alv summat, jotka oikein 24%. Ilmeisesti omakätinen korjaus on käydä muuttamassa kirjanpidossa kaikille tositteille laskun alv riveille verokannaksi 24%. Mutta käsittääkseni tässä on ohjelmassa joku "härö". Kirjanpidon versio 10.6.0.91 ja Laskutus/myyntireskontra 10.6.2408.2910
- Merkitse uudeksi
- Kirjanmerkki
- Tilaa
- Mykistä
- Korosta
- Tulosta
- Raportoi sopimattomasta sisällöstä
Hei,
verokannan muutos ohjeistuksessa on seuraava huomio:
Myyntien osalta perustetaan uuden verokannan tilit omina uusina tileinään.
Vaihtoehtona on päivittää nykyisten myynnin tilien verokanta uuden verokannan mukaiseksi. Tällöin mahdollisia verokannan 24% alaisia tapahtumia varten tulee perustaa oma tili/tilit.
HUOM! Myyntien (laskujen) tuonnissa Kirjanpitoon käytetään tuontihetkellä tilin takana olevaa verokantaa.
Näin ollen verokanta tieto tulee manuaalisesti korjata kirjanpidon puolla Verokanta -sarakkeeseen.
