I denne guide vil jeg gennemgå en af vores nyere funktioner, altså at kunne sende sine rapporter til SKAT. Som det første trin, skal man ind og give vores ERP adgang til at lave en forbindelse til ens SKAT. Det gør man via dette link : https://pdcs.skat.dk/dcs-atn- gateway/nemlogin?targetUrl= aHR0cHM6Ly9udHNlLnNrYXQuZGsvbn RzZS1mcm9udC9jb250ZW50P2lkPWZy YW1lOjJGQUF1dG9yaXNlcnJldmlzb3 JtZmw= Her vælger man Visma Software A/S som ens udbyder, hvor man så via ens CVR nummer danner en forbindelse til SKAT. Så er vi igennem al opsætning. For at sende rapporten, skal du gå i "Kør momsrapport" (ScreenID TX502000), og vælge "send".
Når du sender en rapport herinde, vil der åbnes en ny fane hos "AutoReport", som er vores rapporteringsmodul, hvor man kan se status på forsendelsen, downloade momsrapporten eller arkivere de gamle.
I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man opretter en ny konto i kontoplanen Til at starte med skal man gøre følgenende 1. Gå til "Menu" i toppen af venstre side 2. Gå til "Finans" 3. Gå til "Kontoplan"
Her får man så en liste over ens eksisterende konti. Vil man oprette en ny konto skal man gøre følgende overvejelser 1. Hvor skal den ligge i kontoplanen? (Nummer, type af konto) 2. Hvilken kontoklasse skal den ligge i? 3. Hvilken momskode skal den have? Når man har gjort følgende overvejelser, er man klar til at oprette den nye konto. For at oprette den, skal man vælge "+" i toppen. Her skal man udfylde felterne såsom Kontonummer, kontoklasse, beskrivelse (navn på konto), posteringsfunktion (hvilken type konto det er), samt momskode. Når man har udfyldt felterne med diverse information, så kan man klikke "Gem𝍍" (den lille harddisk) i toppen.
I denne vejledning kan du se hvordan Visma.net håndterer årets akkumulerede resultat samt hvordan det vises i balancen.
Ved en periodeafslutning eller ved årsafslutningen kan man disponere årets resultat mod andre konti i egenkapitalen end overført resultat eksempelvis afsættelse af foreslået udbytte.
Periode afslutning
Efter en periode er rapporteret anbefales det at lukke regnskabsperioder (ScreenId=GL50300S)
Periode afslutning
Alle perioder frem til periode 07-2020 er nu lukket i alle moduler (ScreenId=GL201000)
Periode afslutning
Man kan stadig oprette eksempelvis en salgsordre med dato i én lukket periode
Periode afslutning
Men det er ikke muligt at “fakturere” salgsordren i én lukket periode.
Periode afslutning
Såfremt man ønsker at postere i en lukket periode kan dette “aktiveres”. Husk at “deaktivere” igen. (ScreenId=GL102000)
Periode afslutning / Årsafslutning ● Disse 2 konti håndterer “resultat år til dato” i balancen
Periode afslutning / Årsafslutning ● Årets resultat vises løbende i balancen på konto 81900
●Periode afslutning / Årsafslutning
Periode afslutning / Årsafslutning
Balancen for 01-2021 viser nu årets resultat 12-2020 på konto 81300 ( uden bogføring mod konto 81900 )
Periode afslutning / Årsafslutning
I dette eksempel er der disponeret udbytte for året 2020 i resultatopgørelsen
Periode afslutning / Årsafslutning
Balancen er nu opdelt i disponering af foreslået udbytte og resterende som overført resultat
One Stop Moms ordningen er et nyt område for mange. Der er skrevet flere gode artikler om betingelserne for at opfylde kravene for ordningen.
Blandt andet https://www. danskerhverv.dk/presse-og- nyheder/nyheder/2021/august/ undga-momsbovl--tilmeld-dig- moms-one-stop-shop/ + SKAT har nogle gode sider at læse igennem.
Der er indført en ordning som gør at man indberetter momsen til SKAT der så sørger for den videre afregning til rette EU land.
Vi skal ikke "kloge os" på hvordan reglerne skal tolkes og indføres. Blandt er der tale om en nedre grænse på EUR 10.000 men hvornår er den passeret og opfyldt ? Beregningen af momsen sker løbende med den moms sats som den private kunde bor i og man kan vel i princippet stå ved årets udgang og have et samlet salg til EU lande på mindre en EUR 10.000. Får man så pengene tilbage eller ?
Det er nok et anliggende den enkelte kunde skal afklare med sin revisor eller lignende.
Rent teknisk / systemmæssigt har vi lavet et forslag til hvordan beregningen kan foregå i Visma.net. I princippet handler det om at oprette relevante momskoder, moms zoner, moms kategorier for hver enkelt land / sats. Man kan med fordel også lave en selvstændig "moms leverandør" således OSM holdes ude af den normale momsrapport herunder også selvstændig konto for udgående moms OSM. Man kan se vores forslag i den vedhæftede fil, eller i teksten herunder.
Vejledning i hvordan One Stop Moms ( OSM ) kan sættes op i Visma.net Financials.
1.0 Opret selvstændige konti for postering af OSM samt afregning af samme. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i den eksisterende standard kontoplan.
1.1. Opret ny momsleverandør ( kopier eventuel leverandør 49999 som findes i Visma.net standard.)
1.2. Opret momskategori
1.2.1 Opret momskategorier ( detaljer )
1.3 Opret momszone
1.3.1. Opret momszone ( detaljer )
1.4 Opret rapporterings gruppe knyttet til ny momsleverandør
1.4.1 Opret rapportering gruppe ( fortsat )
1.5 Opret momsnr. ( opret eventuel momsnummer før kategori og zone ) ( i dette eksempel er der brugt 19 % udgående moms i tyskland )
Når en tysk kunde faktureres fra eksempelvis en dansk webshop ( gælder kun specifikke varer og ydelser ) med levering fra DK til DE så pålægges fakturaen 19 % i moms og ikke de normale 25 %. Vær opmærksom på at dette gælder ved privat køb.
Fortolkning af OSM regler anbefaler vi som indledningsvis nævnt afklaret med eksempelvis med virksomhedens revisor.
1.5.1 Tilføj moms kategori
1.5.2 Tilføj moms zone
1.6. Kunde oplysninger
I dette eksempel er momszonen på kunden nedarvet fra kundeklassen. Man eventuel oprette en særskilt kunde klasse som understøtter momszone OSM eller sikre den ændres på faktura / salgsordre.
1.7 Oprettelse af kundefaktura
1.7.2 Oprettelse af kundefaktura - fortsat
1.7.3 Bogføring af kundefaktura
1.8 Moms detaljer der opsummeres i moms rapporten
1.8.1 Moms bogføringen akkumuleret i saldobalancen
1.9 Klargør og kør momsrapport mod leverandør 49998
Afregningen af momsen og dermed lukning af perioden sker som på den almindelige momsleverandør.
Her er vores bud på den metode vi anbefaler som "Best practice", når du skal importere eller uploade en åbningsbalance til et nyt Visma.net regnskab. Beskrivelsen indeholder også et par alternativer som også kan anvendes i ERP'en.