I Fakturainkorgen (AP50604S) kan det ibland vara svårt att veta varför en inkommande faktura går till leverantör A istället för leverantör B. 
 Vi kommer här att titta på några scenarier. 
   1. 
 I vårt exempel har vi en faktura med organisationsnummer 123456789 och bankkontonummer 47601490404. 
  Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B. 
 Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, leverantör B har bankkontonummer 12345645445. 
   
 Leverantör A blir då vald. 
   2. 
  Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B. 
 Leverantör A har bankkontonummer 47601490404, samma har leverantör B. 
   
 Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad. 
   3. 
  Leverantör A har organisationsnummer 123456789, samma har leverantör B. 
 Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, samma har leverantör B. 
   
 Ingen blir vald, fakturan får status Blockerad. 
   4. 
  Leverantör A har organisationsnummer 123456789, leverantör B har organisationsnummer 987654321. Leverantör A har bankkontonummer 12345645445, leverantör B har 47601490404. 
   
 Leverantör A blir vald. 
      
 Om en faktura ger träff på flera leverantörer kontrolleras den först enligt organisationsnumret. Om det är samma så kommer den därefter gå efter bankkontonumret. 
 
						
					
					... Visa mer