Logg inn som systembruker
Gå deretter på
System – skriver / blankett – blankettstyring
Marker nr 4 Faktura
Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen,
trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten
Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50
På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 )
Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst
Og fjerner da tallet på Felt nr 50
Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer
Slik at blanketten blir liggende slik
Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.
Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene
E-faktura (internt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til en kunde som også bruker Visma Autoinvoice. (bedriftskunder)
E-faktura (eksternt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til et annet system for mottak av EHF-fakturaer. (bedriftskunder)
Post (papir): Faktura sendes til NETS som printer faktura og sender til fakturaadressen i kundebehandling. (privatkunder)
VIPPS FAKTURA: Faktura sendes til VIPPS da kunden har satt på mottak av faktura i VIPPS registrert på telefonnummeret som ligger i mobiltelefonfeltet i kundebehandling. (privatkunder)
B2CNO: Faktura sendes til kundens nettbank registrert på mobiltelefonnummer som ligger i kundebehandling. (privatkunder)
GODKJENT: Mottakeren har akseptert fakturaen. (Gjelder kun faktura på epost eller efaktura sendt internt i Autoinvoice).
Om det er satt opp med Office 365 mail i deres system, er det viktig og vite følgende i forhold til oppsett, om det skulle oppsto problem med å sende vedlegg på mail fra ordre, evt om det kommer en feilmld med 'Sending feilet'.
Under System - vedlikehold - systemkoder ( logg inn som systembruker )
og Under fanen 'e-post'
Den mail adressen som ligger under Avsenders e-post adresse ved fakturering, må også ligge inne på de brukerene som skal sende e-post. ( Under System - vedlikehold - brukere )
I noen tilfeller kan utskriften stoppe opp og man vil kunne få et heng under fakturering da kan man forsøke følgende: Bunten skal bli liggende og må oppdateres ( vil da bli liggende inne i bilagsreg under Ikke oppdatert status )
Så må man reprinte fakturaene som ikke er sendt.. Anbefaler å gå inn på Fakturering => Spørring => Faktura og se der..
Dette kan du sjekke FØR man oppdaterer bunten.
De som det ikke er fakturaperiode på må reprintes.. der ser man hvilke som har fått faktura periode og ikke. De som ikke ligger med fakturaperiode, vil få fakturaperiode NÅR man oppdaterer bunten.
Fargene i spørring faktura er:
Grønn : Ikke forfalt, ikke betalt
Blå : Betalt, rest = 0
Rød: Forfalt, ikke fullt betalt
Andre farger er pga. at aktuell linje er i fokus (Gul) som medfører at tekst må endre farge for å bli synlig:
Svart: Egentlig en blå linje hvor man har satt linjen i fokus med gul farge. (Ser svart ut pga. gul bakgrunn).
Heltrukket grønn med blå tekst: Grønn linje, hvor man har satt linja i fokus med gul farge (gjør at teksten synes bedre enn grønn tekst på gul bunn).
Heltrukket rød med blå tekst: Rød linje, hvor man har satt linja i fokus med gul farge (gjør at teksten synes bedre enn rød tekst på gul bunn).
Dere kan begynne og føre på år 2023 hvis det er kjørt årsavslutning for 2021, da en kan kun føre på 2 år av gangen Hvis 2021 er avsluttet , kan dere logge inn som systembruker Gå deretter på System - Firmaopplysninger - Årsavslutning og Klargjøring for 2 år
Sett en hake på Kjøring for 2 år, slik at det står 2022 / 2023 da vil alle bilagsserie nummer serie starte på 1,
En kan velge og endre nummerserie, dette er valgfritt.
Første ledige faktura nummer vil stå med 0, som da betyr at faktura nummer fortsetter fra år 2022.
Ønsker du at denne skal ha en ny serie, eller om du evt har flere faktura igjen for 2022, må du sette inn det nummeret du ønsker at faktura nummer skal begynne med i kolonnen for 2023.