om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
om een gepersonaliseerde navigatie te krijgen.
INTRODUCTIE
Voor de boekhouding van mijn onderneming gebruik ik met veel plezier al een aantal jaren Visma eAccounting Standaard. Sinds kort lever ik vanuit mijn onderneming diensten buiten de EU (Zwitserland) aan een ondernemer (bedrijf). Na het invullen van het hulpmiddel van de Belastingdienst “Ik lever diensten in, of neem diensten af uit het buitenland – hoe zit het met de btw?” blijkt het volgende:
Hieruit blijkt duidelijk dat ik deze diensten gefactureerd worden zonder btw, en ik deze niet aangeef in mijn btw-aangiften.
Bij het aanmaken van de factuur in Visma, voor mijn geleverde diensten voor dit Zwitserse bedrijf, heb ik gekozen voor verkoopcategorie “Diensten 0%”. De gegevens voor de debiteur heb ik ook goed ingevuld met het juiste adres in Zwitserland. Automatisch wordt daardoor de factuur onder verkooprekening “Export buiten EU” geboekt op grootboekrekening “8155 – Omzet export buiten de EU”.
PROBLEEM
Echter lijkt er iets niet goed te gaan als ik in Visma onder “Boekhouding” > “Btw-aangiften”. Want al de omzet voor al mijn facturen voor het Zwitserse bedrijf worden onder rubriek “3a Leveringen naar landen buiten de EU” gezet. Bij het invullen van de omzetbelasting bij de belastingdienst staat heel duidelijk aangegeven dat rubriek 3a alleen bedoeld is voor levering van goederen, en dus niet voor diensten. Nu moet ik dus handmatig nagaan welke omzet (facturen) wel en niet goed zijn geplaatst door Visma onder rubriek 3a.
VRAGEN
Alvast bedankt voor het meedenken voor een goede oplossing.
Beste Mikey,
Bedankt voor je duidelijke uitleg over de situatie met je boekhouding in Visma eAccounting Standaard. Goed om te horen dat je al een aantal jaren met plezier onze software gebruikt!
We begrijpen je probleem. Het is inderdaad niet de bedoeling dat de omzet van je diensten aan de ondernemer in Zwitserland automatisch in rubriek 3a ("Leveringen naar landen buiten de EU") van de btw-aangifte terechtkomt, aangezien deze rubriek bedoeld is voor goederen.
Hoe nu verder en antwoord op je vragen:
De verkoopcategorie “Diensten 0%” en de daaraan gekoppelde grootboekrekening “8155 – Omzet export buiten de EU” zijn ingericht voor exporttransacties. Wanneer de standaard verkoopcategorieën worden gebruikt, komt export buiten EU in rubriek 3a op de aangifte terecht op basis van btw-code E, die gekoppeld is aan rekening 8155.
De regelgeving rondom export buiten de EU kent echter diverse uitzonderingen en specifieke situaties, zoals in de tool van de Belastingdienst ook naar voren komt. Voor (diverse) situaties waarbij de btw geheel buiten de aangifte moet blijven kent de software een aparte optie binnen de verkoopcategorieën; daarover hieronder meer.
We nemen je feedback serieus en gaan onderzoeken hoe we de verwerking van dit soort transacties in de toekomst gebruiksvriendelijker kunnen maken in de standaardinrichting van Visma eAccounting.
2&3. Doe ik iets fout, en zo ja, wat kan ik doen om dit te corrigeren?
Nogmaals bedankt voor je bericht. We houden je op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Mocht je in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact op.
Met vriendelijke groet,
Kai Lin Kloet
Junior Product Manager eAccounting
Bedankt voor je uitgebreide reactie op mijn vragen. De onderstaande stappen heb ik toegepast. Voor wat betreft het aanmaken van een nieuw verkoopcategorie weet ik niet 100% zeker of ik het goed heb gedaan want je instructies waren helaas niet volledig.
Stap 1) Nieuwe grootboekrekening aangemaakt
Stap 2) Nieuwe verkoopcategorie aangemaakt
Stap 3) Correctie voor reeds geboekte facturen
Handmatig boekstuk aangemaakt binnen het kwartaal van de betreffende foute boekingen.
Rekening | Code | Debet | Credit |
8155 - Omzet export buiten EU | E (0%) | BEDRAG | |
8160 - Omzet diensten export buiten EU | BEDRAG |
---------------
Heel jammer dat in Visma eAccounting Standaard voor dit type transacties (diensten leveren buiten de EU) niet standaard een instelling beschikbaar is. Er zullen veel andere ondernemers zijn die ook diensten buiten de EU leveren waarvoor de omzet niet meegenomen moeten worden in de btw-aangiften. Lijkt me dat dit niet zo moeilijk is voor Visma om hier een standaard template voor beschikbaar te maken.
Beste Mikey,
Dank voor je bericht. De stappen die je aangeeft zijn correct. Let er wel op dat als je deze reeds aangemaakte artikelen ook voor een andere verkoopcategorie gebruikt (zoals dat je deze producten ook binnen de EU aanbiedt) dat je een kopie maakt van de verschillende producten. Zo kun je het artikel met de nieuwe verkoopcategorie gebruiken op facturen die buiten de aangifte moeten vallen. Op je facturen naar klanten binnen de EU gebruik je het oorspronkelijke artikel waarop de standaardverkoopcategorie al was gekoppeld.
Voor de vraag: Is dit juist? Want onder “Export buiten EU” kan ik NIET mijn nieuwe rekeningnummer 8160 selecteren, maar alleen 8155. Ja, dat is juist. Als “Niet in btw-aangifte” wordt gebruikt in een verkoopcategorie, worden alle andere velden automatisch op “Geen rekening” gezet. eAccounting zal vervolgens bij het factureren van artikelen met deze verkoopcategorie altijd de grootboekrekening toepassen die bij “Niet in btw-aangifte” is ingesteld, in dit geval dus 8160.
Daarnaast snap ik je reactie dat het vervelend is dat dit niet op deze manier in eAccounting aangeboden wordt. Voor nu kan deze situatie op bovenstaande wijze worden ingericht. Aan onze kant zullen we verder gaan onderzoeken hoe we dit het beste verder kunnen oppakken vanuit de standaardverkoopcategorieën.
Met vriendelijke groet,
Kai Lin
Antwoorden
1. Dit gedrag is inderdaad aanwezig in Visma, ik stel voor dat Visma dit verder in onderzoek neemt.
2. Facturen zijn goed geboekt in Visma, het is gewoon omzet en telt dus mee in je resultataat die je ook in de aangifte inkomstenbelasting moet opgeven.
3. Je doet niets fout.
Visma eAccounting BV
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS Amsterdam
Tel: 020-355 29 99
Copyright 2021 Visma Community. All right reserved.